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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M112********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 羽毛球拍 | 狂神1196 | 副 | 1.00 | 160 | 160 |
| 2 | 得力 5005 得力 5005 60页资料册(单位:本) 蓝 | 得力/deli5005 | 本 | 12.00 | 12.8 | 153.6 |
| 3 | 狂神 乒乓球 | 狂神KS0971 | 件 | 1.00 | 58 | 58 |
| 4 | 狂神 KS5768 跳绳 | 狂神KS5768 | 根 | 1.00 | 23 | 23 |
| 5 | 乔丹 篮球 | 乔丹189XD | 件 | 3.00 | 145 | 435 |
| 6 | 得力 7103 得力7103Z固体胶(支) | 得力/deli7103 | 支 | 1.00 | 2 | 2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑平
联系电话: ****030****
传真:
地址: **省**市广信区上泸**家村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路20号附七号
附件信息: