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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1519
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 挂网 | 12 | 2160.0 | 无品牌\1*50 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 铲刀 | 10 | 60.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 金骏铭 刮刀 | 10 | 80.0 | 金骏铭\定制 | 验收通过 | |
| 4 | 卡夫威尔 小刷把 | 20 | 100.0 | 卡夫威尔\EM3383 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 滚筒刷 | 20 | 400.0 | 得力/deli\定制 | 验收通过 | |
| 6 | 犀牛 砂纸 | 50 | 150.0 | 犀牛/SHINO\定制 | 验收通过 | |
| 7 | 立邦 腻子粉 | 60 | 1200.0 | 立邦\腻子粉 | 验收通过 | |
| 8 | 星宇 劳保手套 纱手套 防护手套 通用手套 | 50 | 250.0 | 星宇\劳保手套 纱手套 防护手套 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 美纹纸胶带 | 40 | 1560.0 | 得力/deli\30674 | 验收通过 | |
| 10 | 立邦 涂料(乳胶漆) | 5 | 2250.0 | 立邦\净味120 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |