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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********2520001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6826 记号笔 | 得力/deli6826 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 2 | 绿文 E310 透明两页文件套 | 绿文E310 | 个 | 105.00 | 1.25 | 131.25 |
| 3 | 融和 RH-Q2612A 硒鼓 | 融和/RONGHERH-Q2612A | 个 | 5.00 | 510 | 2550 |
| 4 | 奔图 CTL-2000K 原厂环保硒鼓 | 奔图/PantumCTL-2000K | 个 | 6.00 | 498 | 2988 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹长城
联系电话: 135****0110
传真:
地址: **市创业大街4889号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: