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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3100
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的 MK-SHE1550 热水壶 | 10 | 1000.0 | 美的/Midea\MK-SHE1550 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8554-D | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22287黑 学生用笔记本 | 30 | 900.0 | 得力/deli\22287黑 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5912 文件夹 | 50 | 600.0 | 得力/deli\5912 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5611 档案盒 | 50 | 550.0 | 得力/deli\5611 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3572 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 得力/deli\3572 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3485 打印/复印纸 | 10 | 2000.0 | 得力/deli\3485 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0245 订书机 | 10 | 300.0 | 得力/deli\0245 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 53574 胶水 | 20 | 400.0 | 得力/deli\53574 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 A180 中性笔 | 20 | 700.0 | 得力/deli\A180 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |