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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M112********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1529 电子计算器 | 得力/deli1529 | 台 | 10.00 | 62.9 | 629 |
| 2 | 爱好 PM5580 马克笔 | 爱好/AIHAOPM5580 | 支 | 6.00 | 48 | 288 |
| 3 | 得力 S60-B 中性笔 | 得力/deliS60-B | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 得力 9597 各类尺/三角板 | 得力/deli9597 | 套 | 10.00 | 4 | 40 |
| 5 | 得力 VP194 橡皮 | 得力/deliVP194 | 块 | 20.00 | 1.4 | 28 |
| 6 | 得力 铂印A4 70g 得力复印纸 | 得力/deli铂印A4 70g | 箱 | 10.00 | 210 | 2100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋**
联系电话: ****006****
传真:
地址: 象湖**诚义路398号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县八一乡莲武中路88号万村****配送中心2栋117号商铺
附件信息: