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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********255602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97038 胶水 透明高粘度大号弯头液体胶水 70ML /瓶 | 晨光/M GAWG97038 | 瓶 | 12.00 | 3 | 36 |
| 2 | 齐心 CB0174-8 打印/复印纸 A4 70g 8包 4000张 | 齐心/ComixCB0174-8 | 箱 | 10.00 | 145 | 1450 |
| 3 | 文源 A4 档案袋 牛皮纸档案袋 (50个/包) | 文源A4 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 得培力 得培力 D310-18 报告夹 10个/包 加厚PP膜透明拉杆夹抽杆夹 白杆 | 得培力/depli拉杆夹 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴姗姗
联系电话: 159****0091
传真:
地址: **市九站街516-1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: