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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4794R****35002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 83632 折纸/手工纸 得力彩纸 卡纸 | 得力/deli83632 | 包 | 15.00 | 15 | 225 |
| 2 | 南韩 35g 胶棒 | 南韩35g | 支 | 15.00 | 5 | 75 |
| 3 | 得力 83638 卡纸 | 得力/deli83638 | 张 | 4.00 | 40 | 160 |
| 4 | 富士 照片/照片墙 | 富士/Fujifilm2寸/1寸 | 张 | 8.00 | 3 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张灵
联系电话: 150****3196
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: