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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4469
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9543 票夹/长尾夹 | 1 | 13.5 | 得力/deli\9543 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 CC388A/88A 硒鼓/墨盒/碳粉盒 | 2 | 160.0 | 晨光/M G\CC388A/88A | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 1 | 20.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPK3704 中性笔/水性笔/签字笔0.5 | 3 | 45.0 | 晨光/M G\AGPK3704 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPK3704 中性笔/水性笔/签字笔0.5 | 3 | 45.0 | 晨光/M G\AGPK3704 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92702 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92702 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |