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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1704
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 1.9 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 羽毛球拍 | 1 | 90.3 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 别针/回形针/大头针 | 1 | 2.85 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 橡皮 | 1 | 1.9 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 印油/印泥/** | 1 | 5.7 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 胶棒 | 1 | 1.9 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 复写纸 | 1 | 4.75 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 羽毛球拍 | 1 | 94.1 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 宝珠/走珠/签字笔 | 1 | 6.65 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 有线鼠标 | 1 | 90.3 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 羽毛球拍 | 1 | 94.1 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 篮球 | 2 | 119.76 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 马克笔 | 1 | 91.25 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 电源插座 | 2 | 57.04 | \ | 验收通过 | |
| 15 | U盘 | 1 | 90.3 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 笔记本电脑包 | 1 | 80.8 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 剪刀 | 1 | 3.8 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 篮球 | 1 | 94.1 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 跳绳 | 1 | 13.34 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 扫把 | 1 | 16.16 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |