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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4677
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年1月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 46 | 1656.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 2 | 康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线 | 31 | 2163.8 | 康师傅\12桶/箱 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 B338C2 抽纸 | 30 | 600.0 | 清风/qingfeng\B338C2 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 BP140 PU/PVC笔记本 | 18 | 540.0 | 得力/deli\BP140 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0252 订书机 | 2 | 60.0 | 得力/deli\0252 | 验收通过 | |
| 6 | 金鸟复印纸 A4/70G 打印/复印纸 | 12 | 2160.0 | 金鸟复印纸/jinniao\A4/70G | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5240 文件夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5240 | 验收通过 | |
| 8 | 爱好 GP1410 针管笔 | 30 | 150.0 | 爱好/AIHAO\GP1410 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 4515 PU/PVC笔记本 | 11 | 88.0 | 齐心/Comix\4515 | 验收通过 | |
| 10 | 垃圾袋 | 25 | 250.0 | 无品牌\3333 | 验收通过 | |
| 11 | 纸杯 | 12 | 300.0 | 无品牌\3333 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APYRAB14 档案袋 | 1 | 40.0 | 晨光/M G\APYRAB14 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |