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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5664
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 837ES 电子计算器 | 1 | 17.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7284 修正液/修正带/修正贴 | 4 | 20.0 | 得力/deli\7284 | 验收通过 | |
| 3 | 牛皮纸 | 2 | 80.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5602 档案盒 | 22 | 330.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 报告夹 | 120 | 300.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号 普通干电池 | 12 | 30.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |