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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M051********00006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 850 钢笔 | 英雄/HERO850 | 支 | 24.00 | 10 | 240 |
| 2 | 得力 荣誉证书 奖状/证书 | 得力/deli荣誉证书 | 本 | 80.00 | 12 | 960 |
| 3 | 钥匙扣金属钥匙扣定做 | 无品牌金属钥匙扣定制 | 个 | 30.00 | 4 | 120 |
| 4 | HERO/英雄 1078大鹏展翅铱金钢笔 | 英雄/HERO1078大鹏展翅铱金 | 支 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 得力 7902 得力/deli 7902 32K 80张 商务经典皮面本办公用品 会议记事本日记本笔记本子 | 得力/deli7902 | 本 | 40.00 | 5 | 200 |
| 6 | 希诺 XN-6702双层玻璃杯茶杯便携过滤水杯本色 345ML | 希诺/Heenoor6702 | 个 | 15.00 | 216 | 3240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 乐霆童
联系电话: ****946****
传真:
地址: **县秀谷镇云林路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县秀谷镇瓷茶综合市场1层129号
附件信息: