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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9178D****203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 清风 7D0009 清风 抽纸 原木纯品盒抽 柔韧3层130抽 | 清风/qingfeng7D0009 | 件 | 1.00 | 175 | 175 |
| 2 | 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 件 | 15.00 | 6.2 | 93 |
| 3 | 开普特抹布 | 开普特1*2 | 件 | 10.00 | 14 | 140 |
| 4 | 蓝月亮84消毒液 | 蓝月亮/Blue moon1*600 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄勇
联系电话: 189****5698
传真:
地址: **县**西路16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: