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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5133X****6809
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框848四联文件框办公用品文件架资料架文件栏学生文件架资料框 蓝色 | 得力/deli9848 | 组 | 4.00 | 25 | 100 |
| 2 | 97003/125ml 胶水 晨光(M G)高粘度液体胶办公快干耐用胶水 学生手工黏胶 | 晨光/M G97003/125ml | 盒 | 12.00 | 48 | 576 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韩梦娇
联系电话: 132****0212
传真:
地址: **县**西路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: