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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB157********401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 1.00 | 110 | 110 |
| 2 | 柯尼卡美能达 转印带C7222 复印机配件 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA转印带C7222 | 件 | 1.00 | 1350 | 1350 |
| 3 | 金士顿 SKC600/512G 固态硬盘 | 金士顿/KingstonSKC600/512G | 块 | 2.00 | 535 | 1070 |
| 4 | 莱盛 LS-Q2612A 墨粉/碳粉 | 莱盛/LaserLS-Q2612A | 支 | 1.00 | 80 | 80 |
| 5 | 闪迪 SDCZ880-256G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ880-256G-Z46 | 个 | 7.00 | 65 | 455 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张燕
联系电话: 189****7299
传真:
地址: **县八十七团腾飞路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: