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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8141E****801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 | 得力/deliS656(12支盒装) | 盒 | 10.00 | 22 | 220 |
| 2 | 3M 654S 记事贴/便利贴/百事贴 | 3M654S | 包 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU聚环能7号碱性电池 | 件 | 4.00 | 5 | 20 |
| 4 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 5 | 得力 A786 笔芯 | 得力/deliA786 | 盒 | 32.00 | 1 | 32 |
| 6 | 得力 LQ392 得力LQ392吸水抹布百洁布清洁洗碗布清洁用品超细纤维抹布 | 得力/deliLQ392 | 块 | 20.00 | 1.4 | 28 |
| 7 | 得力 5531 得力5531抽杆夹A4抽杆文件夹三角骨杆夹拉杆文件夹透 | 得力/deli5531 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨明
联系电话: 139****9777
传真:
地址: **市林海路65号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: