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****关于收纳箱/盒/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于收纳箱/盒/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:穆倩
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520303
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 山盆镇人民街75号
三、成交信息
成交日期:2026年5月24日
总成交金额(元):1966 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **省**市****社区行政路 | 1966.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 茶花 2839 收纳箱 | 茶花 | 2839 | 1 | 120.0 | 120.0 |
| 2 | 富强 AA 纸杯 | 富强 | AA | 1 | 168.0 | 168.0 |
| 3 | 佳美佳 59629 卡纸 | 佳美佳 | 59629 | 300 | 0.7 | 210.0 |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 30 | 2.5 | 75.0 |
| 5 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFU | LR03-2B | 30 | 5.0 | 150.0 |
| 6 | 法拉蒙 8开奖状 | 法拉蒙/FARAMON | 8开 | 200 | 0.3 | 60.0 |
| 7 | 科力邦 KB1101 水拖 | 科力邦 | KB1101 | 3 | 36.0 | 108.0 |
| 8 | 得力 HM331-24 马克笔 | 得力/deli | HM331-24 | 5 | 24.0 | 120.0 |
| 9 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 晨光/M G | ACP901AU | 15 | 10.0 | 150.0 |
| 10 | 得力 30416 泡沫胶 | 得力/deli | 30416 | 50 | 3.0 | 150.0 |
| 11 | 得力 30435 双面胶 | 得力/deli | 30435 | 100 | 1.0 | 100.0 |
| 12 | 爱特福 500g 草酸洁厕剂 | 爱特福 | 500g | 90 | 3.0 | 270.0 |
| 13 | 贵鑫 500g 消毒液 | 贵鑫 | 500g | 90 | 2.5 | 225.0 |
| 14 | 罗弗 LF-0223A 胶棒 | 罗弗 | LF-0223A | 2 | 30.0 | 60.0 |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: