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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S760 笔芯/替芯/铅芯 | 得力/deliS760 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 杜威克 口哨/哨子 | 杜威克DWK10500 | 个 | 4.00 | 12.8 | 51.2 |
| 3 | 国产 红凳子 | 国产JJRJJZYD | 张 | 45.00 | 20 | 900 |
| 4 | 水裳云朵 008 垃圾袋 | 水裳云朵008 | 包 | 50.00 | 40 | 2000 |
| 5 | 得力 台卡/席位卡 | 得力/deli9294 | 张 | 55.00 | 13.5 | 742.5 |
| 6 | 齐心 A1670 事务包 | 齐心/ComixA1670 | 个 | 50.00 | 12.8 | 640 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张孝勇
联系电话: ****057****
传真:
地址: **省**市**区飞剑潭乡
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省****广场中心街
附件信息: