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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8719
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 手推车 | 1 | 198.0 | A\手推车 | 验收通过 | |
| 2 | 吧台椅 | 8 | 3360.0 | A\吧台椅 | 验收通过 | |
| 3 | 扎带 | 20 | 300.0 | A\100根/包 | 验收通过 | |
| 4 | 白猫 柠檬红茶洗洁精 2kg 洗洁精 | 8 | 144.0 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精 2kg | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S555 记号笔/粗笔 双头黑色记号笔 | 3 | 60.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 6 | 华凌 WH-FSA4001 电风扇 | 1 | 185.0 | 华凌\WH-FSA4001 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |