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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N595********266401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
| 2 | APP 星旗舰 A3 75g 打印/复印纸 | APP星旗舰 A3 75g | 件 | 2.00 | 220 | 440 |
| 3 | 点石 DS-099 中性笔 | 点石DS-099 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 4 | 金旗舰A4 70g 8包装 打印/复印纸 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP金旗舰A4 70g 8包装 | 箱 | 4.00 | 190 | 760 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨龙
联系电话: 182****9694
传真:
地址: 文化西路53号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: