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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********262802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYVPB0137 复印纸 | 晨光/M GAPYVPB0137 | 包 | 3.00 | 18 | 54 |
| 2 | 公牛 GN-804 电源转换器(插排1.5米) | 公牛/BULLGN-804 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 3 | 朗科 U223 32G优盘 | 朗科/NetacU223 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 4 | 齐心 C5816 笔记本 | 齐心/ComixC5816 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 晨光 ADM94740A 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADM94740A | 组 | 2.00 | 30 | 60 |
| 6 | 齐心 MJ1810-10 双面胶带 | 齐心/ComixMJ1810-10 | 件 | 2.00 | 28 | 56 |
| 7 | 东洋 WB528 白板笔 | 东洋/TOYOWB528 | 支 | 1.00 | 12 | 12 |
| 8 | 齐心 AP-118 档案袋 | 齐心/ComixAP-118 | 只 | 5.00 | 6 | 30 |
| 9 | 广博 JD8258 剪刀 | 广博/GuangboJD8258 | 把 | 3.00 | 6 | 18 |
| 10 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 2.00 | 20 | 40 |
| 11 | 晨光 ASSN2241 美工刀 | 晨光/M GASSN2241 | 把 | 4.00 | 5 | 20 |
| 12 | 得力 9864A 印泥9864A | 得力/deli9864A | 件 | 1.00 | 10 | 10 |
| 13 | 齐心 MJ1810-10 胶带 | 齐心/ComixMJ1810-10 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **社区
联系电话: 182****2788
传真:
地址: 创业大街76号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: