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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8588
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文件袋 | 40 | 180.0 | 晨光/M G\ADM94879 | 验收通过 | |
| 2 | 白板 | 1 | 105.0 | 晨光/M G\ADB98356 | 验收通过 | |
| 3 | 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 72.0 | 晨光/M G\AJD95791 | 验收通过 | |
| 4 | U盘 | 3 | 507.0 | 御天盾\16G | 验收通过 | |
| 5 | 订书机 | 5 | 110.0 | 晨光/M G\ABS916K7 | 验收通过 | |
| 6 | 摄像头 | 2 | 152.0 | 罗技/Logitech\C270i高清USB网络摄像头 | 验收通过 | |
| 7 | 胶棒 | 2 | 70.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 8 | PU/PVC笔记本 | 40 | 1200.0 | 得力/deli\3164活页笔记本 | 验收通过 | |
| 9 | 电脑切换器/分配器 | 3 | 267.0 | 绿联/Ugreen\30346 | 验收通过 | |
| 10 | 美工刀 | 8 | 72.0 | 晨光/M G\ASS91360 | 验收通过 | |
| 11 | 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 晨光/M G\ABS916Y8 | 验收通过 | |
| 12 | 充电电池 | 4 | 796.0 | 海能达\BL2008 | 验收通过 | |
| 13 | 订书钉 | 30 | 75.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 14 | 剪刀 | 4 | 48.0 | 晨光/M G\ASS91388 | 验收通过 | |
| 15 | 充电器 | 4 | 500.0 | 海能达\CH10A07A | 验收通过 | |
| 16 | 档案盒 | 15 | 180.0 | 晨光/M G\ADM95393 | 验收通过 | |
| 17 | 中性笔 | 35 | 1575.0 | 晨光/M G\AGPH3704 | 验收通过 | |
| 18 | 普通干电池 | 50 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 19 | 内存 | 3 | 597.0 | 金士顿/Kingston\DDR3 1600 8G | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |