关于HDMI线的新电子卖场合同公告

发布时间: 2026年06月09日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****新电子卖场项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N423********262801

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 绿联 10129 HDMI线 绿联/Ugreen10129 20.00 29 580
2 晨光 ASG97167 果冻固体胶棒 晨光/M GASG97167 50.00 67.2 3360
3 得力 5683 档案盒 得力/deli5683 100.00 13.5 1350
4 得力7083 铅笔 得力/deli得力7083 150.00 9.5 1425
5 得力 0616B 卷笔刀/削笔器 得力/deli0616B 20.00 23.6 472
6 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli9060 50.00 4.5 225
7 得力 64502 板夹垫板 得力/deli64502 200.00 9.6 1920
8 得力 7651 笔记本 得力/deli7651 500.00 2 1000
9 得力 63113 拉杆文件夹 得力/deli63113 100.00 15 1500
10 3M 670-5AN 便签本/便条纸/N次贴 不干胶口取纸 3M670-5AN 90.00 8 720
11 得力 5080 资料册 得力/deli5080 80.00 29.95 2396
12 优必利 1124 斜口文件袋档案袋 优必利1124 2274.00 0.5 1137
13 南孚 5号电池 碱性电池 南孚/NANFU5号电池 200.00 5.6 1120
14 3M J20 磁吸贴片胶纸莫兰迪色系 3MJ20 500.00 1.2 600

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 刘明明

联系电话: 188****6006

传真:

地址: ****

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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