****公司采购工作的需要,现诚****公司****公司2026年度内部审计服务的询价采购活动。
1.采购人:****
2.项目名称:****2026年度内部审计服务
3.服务地点:采购人指定地点
4.采购人基本情况:
****成立于1992年12月,2000年12****交易所A股上市(股票简称五洲交通,代码600368),是**唯一一家经营收费公****公司,前两大股东分****集团****招商局公路网络****公司。经过30多年的发展,公司形成了以高速公路和物流两大主业“双核驱动”的多元化发展格局,业务范围涵盖高速公路、商贸物流、资产经营、物业管理等。截至2025年底,公****公司7家、参股公司4家,职工800余人,总资产约115亿元。
5.工作内容及服务期限
5.1.审计项目
为规范企业各项管理工作,提高企业经营管理水**风险防范能力,促进企业持续健康发展,监督和保证被审计单位切实执行审计意见,确保国有资产保值增值,采购人拟对部分下属子企业开展经济责任审计、资产管理审计、财务收支审计、内部控制审计、合同管理审计。具体如下表:
| 序号 |
审计类型 |
审计项目 |
审计期间 |
服务地点 |
计划开展时间 |
| 1 |
经济责任审计 |
****公司原主要领导人员离任经济责任审计 |
2020年12月-2026年1月 |
**市 |
2026年6月-10月 |
| 2 |
经济责任审计 |
****公司原主要领导人员离任经济责任审计 |
2025年4月-2026年3月 |
**市 |
2026年6月-10月 |
| 3 |
资产管理审计 |
****公司2025年资产管理审计 |
2025年 |
**市 |
2026年6月-10月 |
| 4 |
财务收支审计 |
****公司2025年财务收支审计 |
2025年 |
**市 |
2026年6月-10月 |
| 5 |
****公司****公司原主要领导人员离任经济责任审计 |
2022年11月-2026年3月 |
**市 |
2026年6月-10月 |
|
| 6 |
经济责任审计 |
****公司原主要领导人员离任经济责任审计 |
2020年12月-2026年3月 |
**市 |
2026年6月-10月 |
| 7 |
内部控制审计 |
****公司2025年内部控制审计 |
2025年 |
**市 |
2026年6月-10月 |
| 8 |
****公司2025年合同管理审计 |
2025年 |
**市 |
2026年6月-10月 |
项目分为两组,第一****公司原主要领导人员离任经济责任审计(**市)、****公司原主要领导人员离任经济责任审计(**市)、****公司2025年资产管理审计(**市)、****公司2025年财务收支审计(**市)。第二****公司****公司原主要领导人员离任经济责任审计(**市)、****公司原主要领导人员离任经济责任审计(**市)、****公司2025年内部控制审计(**市)、****公司2025年合同管理审计(**市)。
5.2.工作内容
5.2.1.经济责任审计要求审查主要领导人员对党和国家重**针政策、五洲交通监管工作要求、企业经营发展目标任务等落实情况,检查企业法人治理结构的健全完善、投资经营、风险管控、内控体系建设与运行、整改落实等方面以及领导人员廉洁从业和贯彻落实中央八项规定精神情况。
5.2.2.专项审计
5.2.2.1.财务收支审计要求审查企业资产、负债和所有者权益的真实性、完整性;财务收支的合法性、合规性、准确性、完整性;大额资金的往来以及专项资金的使用情况,促进提高资金使用效益。
5.2.2.2.合同管理审计要求审查涵盖合同管理全过程,包括合同管理制度建立健全;合同立项、签订、履行、变更、终止以及合同日常管理;合同台账建立登记情况;合同履行情况。促使企业加强合同管理,明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求,提升合同管理水平,切实维护企业合法权益。
5.2.2.3.内部控制审计要求审查企业重大风险评估、监测、预警和重大风险事件及时报告和应急处置等工作开展情况,检查企业合规建设、投资决策、资金管理、招投标管理、物资采购、合同管理等重点领域。
5.2.2.4.资产管理审计要求审查企业资产管理制度与内控有效性;资产取得与入账;日常管理与使用;盘点与账实核对;折旧、摊销与减值;处置与清理等情况,促进企业完善资产管理制度,提高资产管理水平,从而保障资产安全、实现资产的保值增值。
5.3.服务期限:自服务合同协议签订之日起至2026年10月31日止。如因甲方原因或不可抗力引起本项目延期结束,本服务期结束时间顺延。
6.报价人资格要求
6.1.报价人须在国内注册(指按国家有关规定要求注册的),具有有效的营业执照,且具有相关财政部门核准颁****事务所执业证书。
6.2.执业专职注册会计师总人数在10人(含)以上,****事务所具备相应资质的注册会计师且能满足我方服务的工作要求。
6.3.有良好的诚信执业记录。
6.4.业绩要求:
报价人自2023年1月1日至报价截止日至少完成过4个经济责任审计项目、3个资产管理审计项目、3个财务收支审计项目、3个内部控制审计项目、3个合同管理审计项目。
以上业绩须提供合同关键页(签订合同的
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专项审计服务
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项
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