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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1540
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 铁扫把 扫把 | 40 | 640.0 | 无品牌\铁扫把 | 验收通过 | |
| 2 | 白猫 5kg餐饮 洗洁精 | 8 | 480.0 | 白猫/WhiteCat\5kg餐饮 | 验收通过 | |
| 3 | 兰韵 2612A 墨粉/碳粉 碳粉 | 10 | 350.0 | 兰韵/lanyun\2612A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9874 印油/印泥/** 快干印油 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |