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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9829
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 26 | 780.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 2 | 庄太太 ZTT-LJD-903 大垃圾袋 | 7 | 1960.0 | 庄太太\ZTT-LJD-903 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92897 订书机 | 1 | 25.0 | 晨光/M G\ABS92897 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 RW1512 柔影卫生纸 | 48 | 1440.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW1512 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 D130 抽纸 | 3 | 1140.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\D130 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 MDCB100 纸杯 妙洁 纸杯一次性杯子 100只装228ml加厚型 | 19 | 304.0 | 妙洁/magic\MDCB100 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33424 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\33424 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1541A 电子计算器 | 4 | 180.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 909 笔筒 | 1 | 10.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |