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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********269008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
| 2 | 乐袋 购物袋 收纳箱/盒/袋 | 乐袋购物袋 | 包 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 3 | 妙洁 梳齿型扫把簸箕套装 扫把 | 妙洁/magic梳齿型扫把簸箕套装 | 套 | 10.00 | 15.9 | 159 |
| 4 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌生姜 | 公斤 | 23.00 | 17.7 | 407.1 |
| 5 | 晨光按动笔芯0.5M子弹头H2601 | 晨光/M G0.5 | 盒 | 20.00 | 13 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵常乐
联系电话: 139****8757
传真:
地址: 木垒县科教西路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: