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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********268202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 垃圾桶9188 20升黄色垃圾桶 | 得力/deli垃圾桶9188 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 得力 夹子 夹子/收纳夹子 病历夹 | 得力/deli夹子 | 个 | 500.00 | 36 | 18000 |
| 3 | 中洁 12 搓脚板/洗脚刷/磨脚石 洗手刷 | 中洁12 | 个 | 11700.00 | 2.2 | 25740 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于淑娟
联系电话: 158****7134
传真:
地址: **县校场路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: