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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):6,231.80
采购人及联系方式:王文梅/185****2841
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-06-09 16:46
成交金额:6231.80,大写(人民币):陆仟贰佰叁拾壹元捌角。
| 硒鼓 | 三星/SAMSUNG, 硒鼓 三星/SAMSUNG MLT-D205S 黑色/100000页/1/大容量/原装耗材, MLT-D205S, 数量:4; | 4 | ¥298.0000 | ¥1192.00 | |
| 粉盒 | 瑞琞/RIESN, 粉盒 瑞琞/RIESN LJ2655DN 黑色/1/无/通用耗材, LJ2655DN, 数量:8; | 8 | ¥210.0000 | ¥1680.00 | |
| 粉盒 | 兄弟/BROTHER, 粉盒 兄弟/BROTHER 8530 黑色/1/无/原装耗材, 8530, 数量:4; | 4 | ¥185.0000 | ¥740.00 | |
| 帆布工具包 | 得力/deli, 帆布工具包 得力/deli 5590A 灰色/12, 5590A, 数量:10; | 10 | ¥55.0000 | ¥550.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli SF855 0.5mm/多色/12, SF855, 数量:15; | 15 | ¥27.8000 | ¥417.00 | |
| 薄本册 | 得力/deli, 得力/deli 7991 薄本册 , 7991, 数量:10; | 10 | ¥27.8000 | ¥278.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli DL-2318 手动, DL-2318, 数量:10; | 10 | ¥26.8000 | ¥268.00 | |
| 长尾夹 | 得力/deli, 得力/deli 8551ES 长尾夹 12只50mm彩色长尾夹票夹1#, 8551ES, 数量:10; | 10 | ¥17.0000 | ¥170.00 | |
| 喷墨/相片纸/卡纸 | 金蝶/Kingdee, 喷墨/相片纸/卡纸 金蝶/Kingdee A4 100/A4, A4, 数量:10; | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 | |
| 一次性杯子 | 得力/deli, 一次性杯子 得力/deli LL203 201-300ml/100(含)-200(不含), LL203, 数量:20; | 20 | ¥12.5000 | ¥250.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 55cm 橙色/1, 55cm, 数量:20; | 20 | ¥9.8000 | ¥196.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 7093 胶棒/12, 7093, 数量:36; | 36 | ¥3.8000 | ¥136.80 | |
| 电池 | 南孚/Nanfu, 南孚/Nanfu 5# 电池 5号电池 1粒, 5#, 数量:43; | 43 | ¥3.0000 | ¥129.00 | |
| 运动毛巾 | 冰禹, 运动毛巾 冰禹 30x30 橙色/涤纶, 30x30, 数量:20; | 20 | ¥3.0000 | ¥60.00 | |
| 橡皮 | 晨光/M G, 橡皮 晨光/M G AXP96624 10/多色/10, AXP96624, 数量:10; | 10 | ¥1.5000 | ¥15.00 | |
| 合计 | ¥6231.80 大写(人民币): 陆仟贰佰叁拾壹元捌角 | ||||
采购单位:****
2026年06月09日