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审计署共有6条相关信息

...升内部审计工作的质量和效率,按照《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条例》和《广安市人民政府办公室关于加强和改进内部审计工作的实施意见》等有关法律法规、系列文件精神,结合我市医疗保障工作实际,按照“公平、公正、公开”的原则,我局拟采用择优采购的方式邀请第三方机构对我市2025年度医保基金财务...( 审计署 在正文中 )

...升内部审计工作的质量和效率,按照《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条例》和《广安市人民政府办公室关于加强和改进内部审计工作的实施意见》等有关法律法规、系列文件精神,结合我市医疗保障工作实际,按照“公平、公正、公开”的原则,我局拟采用择优采购的方式邀请第三方机构对我市医保费用手工报销情况、定...( 审计署 在正文中 )

...升内部审计工作的质量和效率,按照《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条例》和《广安市人民政府办公室关于加强和改进内部审计工作的实施意见》等有关法律法规、系列文件精神,结合我市医疗保障工作实际,按照“公平、公正、公开”的原则,我局拟采用择优采购的方式邀请第三方机构对我市医保费用手工报销情况、定...( 审计署 在正文中 )

...按照国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》(财会(2008)7号),财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制配套指引》、《信息系统审计指南--计算机审计实务公告第34号》执行信息系统审计。对广安爱众2024年1-12月水、电、气营销业务信息系统的安全性、可靠性和经济性,揭示信息系统存在的问题,提出完善信息系统控制的审计意见和建议;同时...( 审计署 在正文中 )

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