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...。 三、项目要求 根据国家法律法规、监管要求及内部控制制度,按照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引(《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》)等相关要求,对晋商银行2023年度的内部控制设计与运行的有效性进行全面审计,出具内部控制审计报告。 内部控制审计范围应当围绕内部环境、...( 银监会 在正文中 )
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