位置>千里马招标网> 招标中心> 江干国土分局2015年度部门预算情况说明
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一、部门基本情况
(一)部门主要职能:
当前我局的工作职责和内容主要有以下几个方面:
一是组织实施集体土地的征收征用,管理集体土地上房屋拆迁,牵头制定有关政策,征迁中介机构及拆房安全管理;
******局组织好建设项目农转用报批,配合做好土地出让工作;
三是国土**执法监察工作,对集体土地上违法用地、违法建筑进行查处认定;
****基地的受理、审核、报批及批后管理工作;协助做好留用地指标调剂及核拨拆复建用地指标前的土地、建筑面积核查工作;
五是建设项目批后监管及临时用地审批工作;
六是地籍管理工作,组织开展土地调查、统计和动态监测,负责集体土地建设项目复核验收、集体土地权属登记发证及抵押、查封登记工作;
七是协助做好土地资产、土地市场管理工作,组织实施地质灾害勘查、监测与防治,地质灾害危险性评估,矿产**保护与开发利用等;
八是涉土信访、争议、行政诉讼、行政复议的办理工作;
九是区委、****国土局交办的其它事项。
(二)部门预算单位构成:
本部门共有预算单位4家,其中行政单位1家,事业单位3家。具体为****;****事业单位:****第一管理所、****第二管理所、********大队。
二、收支预算总体安排情况
(一)收入预算安排情况
2015年部门预算收入1091.19万元,其中:财政拨款收入626.32万元(其中区本级财政拨款收入626.32万元),政府性基金收入463.39万元,其他资金上年结转1.48万元。
(二)支出预算安排情况
2015年部门支出预算支出1091.19万元,分别为:基本支出626.32万元,项目支出464.87万元。
(三)财政拨款支出情况
2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1、基本支出626.32万元
(1)工资福利支出407.72万元,包括实有人数和职级标准计算的在职人员工资福利、计划内临时聘用人员的工资福利及社会保障缴费等经费。
(2)对个人和家庭的补助支出124.75万元,包括离休干部、退休干部的生活福利、医疗费、在职人员的住房公积金和新职工住房补贴等经费。
(3)商品和服务支出93.85万元,包括定额公用经费、定额公车维护费、公共交通资金、计提福利费、计提工会经费、****工会等。
2、项目支出464.87万元
2015年****项目支出464.87万元,****政府采购类项目预算151.30万元,其中货物类采购4.00万元,服务类采购147.30万元;专项业务费预算313.57万元。
三、名词解释
(一)财政拨款收入:指上级财政拨款收入和区本级财政拨款收入。
(二)基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算,包括人员经费和公用经费两部分。
(三)项目支出:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。
附件: 2015****事业单位收支预算总表
2015****事业单位****政府性基金支出预算表
附件1: |
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2015****事业单位收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:**** |
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| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 |
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| 支 出 总 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入项目 | 合计 | 国土局本级 | 第一管理所 | 第二管理所 | 监察大队 | 支出项目 | 合计 | 国土局本级 | 第一管理所 | 第二管理所 | 监察大队 | ||||||||||||||||||||||||
一.财政拨款(补助)收入 | 626.32 | 297.63 | 84.49 | 119.93 | 124.27 | 一.基本支出 | 626.32 | 297.63 | 84.49 | 119.93 | 124.27 | ||||||||||||||||||||||||
(一)财政拨款收入(上级补助) |
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| 二.项目支出 | 464.87 | 325.08 | 57.76 | 34.23 | 47.8 | ||||||||||||||||||||||||
(二)财政拨款收入(区本级安排) | 626.32 | 297.63 | 84.49 | 119.93 | 124.27 | (一)行政事业类项目 | 464.87 | 325.08 | 57.76 | 34.23 | 47.8 | ||||||||||||||||||||||||
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| (二)建设类项目 |
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| 三.对附属单位补助支出 |
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二.财政专户拨款收入 |
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| 四.上缴上级支出 |
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(一)经费拨款收入 |
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(二)专项资金拨款收入 |
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三.其他资金收入 |
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(一)财政专项资金 |
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(二)专户储存资金 |
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(三)医疗单位事业收入 |
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(四)其他 |
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四.政府性基金收入 | 463.39 | 323.6 | 57.76 | 34.23 | 47.8 |
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本年收入合计 | 1089.71 | 621.23 | 142.25 | 154.16 | 172.07 | 本年支出合计 | 1091.19 | 622.71 | 142.25 | 154.16 | 172.07 | ||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
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行政单位上年结转 |
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其中:专项结转 |
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其他资金上年结转 | 1.48 | 1.48 |
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政府性基金结转 |
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收 入 总 计 | 1091.19 | 622.71 | 142.25 | 154.16 | 172.07 | 支 出 总 计 | 1091.19 | 622.71 | 142.25 | 154.16 | 172.07 | ||||||||||||||||||||||||
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附件2: |
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| 2015****事业单位****政府性基金支出预算表 |
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| 部门名称:**** |
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| 单位:万元 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 财政拨款 | 政府性基金 |
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| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 1091.19 | 626.32 | 626.32 |
| 464.87 |
| 464.87 |
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| ****501 | 行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休 | 63.86 | 63.86 | 63.86 |
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| ****501 | 医疗保障/行政单位医疗 | 15.29 | 15.29 | 15.29 |
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| ****101 | 国土**事务/行政运行 | 547.17 | 547.17 | 547.17 |
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| ****400 | 其他支出/其他政府性基金支出 | 463.39 |
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| 463.39 |
| 463.39 |
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| ****102 | 国土**事务/一般行政管理事务(国土**) | 1.48 |
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| 1.48 |
| 1.48 |
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