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****年度
(略)
部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、****年度部门主要工作任务及目标
第二部分 ****年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、(略)(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般(略)
八、一般公共(略)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 ****年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
1、宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令,研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明、应急管理及安全生产、环境保护等领域事业发展的重大问题。
2、加强党对基层工作的集中统一领导和基层政权建设,巩固党的执政基础。推进本行政区域内村、机关、行业及区域化党建工作,贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针,指导群团和人民武装工作,推进精神文明建设。
3、负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划、年度计划,促进产业结构调整和产业转型升级,做好征地拆迁(略)。
4、按照区域总体规划,负责编制和组织实施本行政区域建设规划和各类专业规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。
5、负责指导农业农村工作,推进实施乡村振兴战略,推动(略),深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系,高水平地推进农业农村现代化发展。
6、统筹协调社会事务,负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务、退役军人事务等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业持续健康发展。
7、加强财政管理,严格遵守财政法律、法规和财经制度,负责财务、审(略),建立健全财政财务监督管理机制,协助做好税收征管工作。
8、推进基层民主法制建设和司法行政工作,指导(略),动员本行政区域内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层建设和管理;加强社会治安综合治理,加强应急管理工作,强化信访和(略),维护社会和谐稳定。
9、建立完善基层治理体系,发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用,统筹协调本(略),依法开展综合行政执法,调处好各种利益矛盾和纠纷。
10、负责综合指挥中心的指挥调度、运行管理、监督考核工作,与区级综合指挥平台实现数据共享、互联互通、协调联动。
(略)的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:党政办公室(党建工作办公(略))、行政审批局(为民服务中心)、安全生产监督管理局(综合执法局)、财政审计和资产管理局、经济发展局、规划建设和生态环境局、社会治理局(社会治安综合治理中心)、社会事业局(退役军人服务站)、招商局。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门****年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:(略)(机关)。
三、****年度部门主要工作任务及目标
1、打造创业圆梦之城
①实施产业精准定位工程。按照区“四带(略),新洋港滨水商务带依托民国风情街和水岸环境,打造集文化创意、休闲娱乐、展览等为一体的城市“会客厅”,引进集银行、融资担保、资产评估等多样化普惠金融为特色的盐城“外滩”经济。串场河文商旅休闲带结合沿河工业遗迹、都市田园风光,在沿线重点布局文化演艺、潮流休闲、户外体验、体育休闲等业态。开放大道产业转型发展带打造集聚式电商直播平台,引导专业市场转型升级。以爱琴海、奥特莱斯为平台,引入优衣库、商业奥莱等时尚潮流业态。五金机电城打造众创空间,搭建各类人才创新创业服务平台。新洋路创智经济发展带依托新洋路两侧产业规划,落实到具(略),加强相(略)。生态公园组团积极与金茂集团、华润集团对接,洽谈整(略),规划建设五(略)。科创园组团科创园紧紧围绕“专精特新”产业方向,招引麦柏斯机器人、坎德拉机器人等优质产业项目入驻;依托大龙网直播基地,发展电商经济;提升改造新洋科创园A4楼,打造以人力配置、职业提升、软件应用、咨询服务、公共活动和业务代办等功能定位人力资源产业园。都市工业园重(略)态。智慧物流组(略),发展综合仓储、库存管理、产品配送,打造商品集散节点。
②实施招商聚优招强工程。着力以项目集(略),促进产业高质量发展。提升招商能力,全面培训招商人员,做到每周工作交流、每月专题培训、每季有竞赛,建立能招会招善招的队伍。围绕产业定位,开展(略)。围绕四带六(略),招引深圳文化产权交易所,规划、设计、建筑,民国风、高端文旅、古城建筑等项目。
③实施项目强基壮体工程。倒逼责任落实。编排****年重点实施项目推进手册,认真谋划实(略)。按照“落地项目抓开工、开工项目抓投产、投产项目抓达产”要求,确保完成市确认亿元以上新竣工产业项目(略),推进中业慧谷、联东U谷、金属交易市场等重点项目开工建设,确保完成市确认亿元以上新开工产业项目9个。
④实施市(略)。支持“三新”经济规模发展,促进互联网、大数据、云计算、人工智能与现代物流业、专业市场和先进制造业深度融合,大力发展互联网+物流+市场+制造等新业态新模式。以市场旗舰企业为引领,推动专业市场向“精品化、高端化、品牌化、网上化”转型,“小(略),重培训、广扩面,立标(略),强宣传、聚人气”全力推进专业市场开拓网上市场,以“横下一条心、脱掉一层皮、瘦掉一身肉”的决心,打造直播电商生态圈,助力红星、奥华市场进入直播电商赛道,取得营销新突破、份额新增长。
⑤实施重点企业拔尖工程。将奥夫食品、新明悦、捷航设备等一批行业内有地位、市场上有份额、技术上有专利的企业纳入品牌培育库,制定“一企一策”培育计划,引导企业走专业化、精细化、特色化、新颖化的“专精特新”之路,做大(略)。发挥省级两化融合示范区优势,深入推进(略)工作,指导帮助鸿颖源新能源、天(略)纺织、奥夫食品、捷航设备等3家企业申报省四星上云企业;推动奥玛德(略)同时,借助中业慧谷、联东U谷资源优势,再引进一批行业龙头、独角兽企业。用好五金机电大厦、新洋科创园办公楼、城北区域生态绿地南侧地块,推进现代金融、知识产权检验认证、设计咨询、律师、会计等专业服务业,建设建筑类(略),打造特(略)。
2、打造人才荟萃之城
①以房聚人。组成“创业来新洋、免费住新房”工作专班,大力推广城北优质土地资源,与仁恒、保利、龙湖、万象等国内一线地产开发商,建立定期互动机制,助推新洋地产持续健康发展。
②配套引人。加快释放优质教育、医疗资源的红利,想尽一切办法,穷尽一切资源,引进牵动性项目,吸引外部人口来城北定居。
③就业留人。开展就业培(略),对城北地区劳(略)底调研,制定就业培训方案。
④政策暖人。在新建人才(略),开通人才服务直通热线,实现人才诉求“一窗受理”、人才服务“一站供给”、人才发展“一帮到底”的闭环体系,为各类(略)。
3、打造美丽(略)
①建好基础设施。服务好高架四期、新富路等交通干道建设,对绿城路、新洋路、新盐路等道路要倒排工期,加快推进项目建设,确保(略),缓解(略),畅通城市发展生命线。
②管(略)。精细管理城市,优化串场河两岸、城北生态绿地等重要节点周边环境,制定优化提升方案,有序实施。强化物业管理,引进绿城、万科、雅生活等品牌物业公司,选择5-6个小区,示范引领城北物管工作。建立物管信息平台体系,对管理差、服务差、口碑差的物业公司进行清退。打造“红色物业”品牌,以党建引领物业管理,全面提升物业管理和服务水平。
③建立高效管理。拿出“绣花”功(略),聚焦校园周边、农贸市场、沿街商铺等重点场所,切实解决行车停车、市容市貌等领域顽疾,持续完善环卫保洁、工地管理、扬尘治理规范标准,大力推进雨污分流改造和地下综合管廊建设,打造海绵城市、韧性城市。利用好“我的盐城”APP亭湖板块功能,加快5G基站、充电桩、物联网等新型基础设施建设,建设一批智能监管示范街,打造能感知、可预判、会思考的“数字新洋”。
4、打造和谐稳定之城
①全(略)。围绕安全发展主题,积极推动安全生产纳入经济社会发展总体布局,做到安全生产与经济社会同步规划、同步部署、同步推进。结合新形势,转变工作思路,从“高压执法”转变为“为企护航”,做好对重点行业领域的日常执法监管,检查做到“细、深、严”。做好安全生产月、消防安全月、防灾减灾日安全文化宣传活动,深入推进安全文化宣传教育阵地的落实应用。严格落实安(略),常态化开展危化品、工贸、自建房、燃气、建筑施工等重点行业领域安全生产专项整治,切实消除安全隐患和监管盲区。抓实抓(略),全面提升本质安全水平。
②完善风险防控体系。严格落实风险(略),坚定维护政权安全和制度安全,严密防范和坚决打击各种渗透破坏、污名抹黑等活动。健全完善政府投资项目决策评估和投融资管理机制,强化国有企业经营性债务管控,确保全口径政府性债务规模和债务率逐年下降,同步抓好房地产、金融等领域风险管控,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
③增强社会治理能力。坚持和发展(略),完善社会矛盾排查预警和调处化解综合机制,加快建设区域社会治理现代化指挥中心,扎实推进网格化管理,促进矛盾问题减存量、控增量、防变量,坚决防止大规模群体性事件发生。筑牢本质安全防火墙。巩固政法队伍(略),严厉打击(略),常态化推进扫黑除恶、电信网络违法犯罪整治,建设高水平的“平安新洋”。5、打造文化魅力之城
①传承历史文脉。新洋是淮扬文化赓续绵延的参与者,是海盐文化璀璨多姿的亲历者,是红色文化渊远流长的传承者。深度(略),利用好淮扬文化中的淮剧、淮扬菜等本地特色资源,打造城北的“人民大舞台”“金陵大饭店”。深度(略),依托皮岔河、新洋港、串场河等百河交汇的自然馈赠和电厂工业遗址、“盐城八景”铁柱潮声等独一份的资源,打造生态秀丽的滨水风光带。将文旅新城作为新洋亮点、城北名片重点打造。
②繁(略)。系列化开展文旅宣传投送、项目主题访谈、城北老盐城记忆展等主题活动,创建“盐城网红看城北”活动品牌,在“618”“双11”“双12”,元旦、春(略),邀请网红进行线上线下互动,助力新洋专业市场发展,提升城北品牌知名度、市占率。
③做强文化产业。打造戏剧文化传播基地,在新洋港大道(略)。北闸、盐湾、盐电、童家沟、新洋等村居要组建传统剧目老年戏剧队。重点打造米罗国际戏剧街、米罗国际戏剧城堡,以700座国际戏剧展(略)打造国际戏(略)。把百禾小镇打造成苏北最大的国际戏剧文旅示范区。着力发展农业文旅,新建米罗梦想田园、24节气馆、大地艺术稻田、米罗中草药博物园、米罗农事体验坊等,打造以米罗亲子农庄为载体的城北青少年农业知识体验中心。
不忘初心、牢记使命,全面营造风清气正的政治生态
深入贯彻新时代党的建设总要求,高标准加强党建引领,推动全面从严治党向纵深发展,筑牢坚强保障,全力打造红色清廉之城。
1、强化思想引领,汇聚团结奋斗的强大力量。准确把握行动方向。坚定政治立场,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高(略)。
2、聚焦堪当重任,锻造敢为善为的过硬队伍。坚持(略),落实新时代好干部标准,修订政治(略),做深做实干部政治素质考察,牢牢把握“看得出、站得出、豁得出”的要求,大力选用政治站位高、工作标准高的干部,担当精神(略),争先闯劲足、工作韧劲足的干部,发展实绩好、群众评价好的干部,引导各级干部用铁的信念、海的胸襟、火的激情开拓现代化建设新局面。
3、坚持大抓基层,构建严密高效的组织体系。始终把以人(略),贯彻落实到干部工作、基层党建、人才集聚的全过程各方面,站稳群众立场,持续推(略),把基层组织建设强、把基层政权巩固好。
4、(略),以严的基调强化正风肃纪。把严的主基调长期坚持下去,锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,把作风建设不断引向深入,履行好管党治党的主体责任。结合“正风肃纪镇村行”“正风肃纪看机关”专项活动,从顶层设计上、工作制度上、办事流程上、集体决策上、“三重一大”事项上,加强对“一把手”和领导班子的监督,完善权力运行和监督制约机制。推动各(略),带头反对特权、不搞特权,带头深入基层(略),密切联系群众,解决实际问题,让“踏石留印、抓铁有痕”成为新洋党员干部的鲜明特质。坚决反对“昏懒庸贪”,旗帜鲜明支持干事创业,引导党员干部始终保持“赶考”的清醒,保持对“腐蚀”“围猎”的警觉,保持对事业的炽热情怀,以良好形象奋力担当新时代新使命。
第二部分
****年度
(略)
部门预算表
公开01表 | ||||
收支总表 | ||||
部门:(略) | 单位:(略) | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 8,849.85 | 一、一般公共服务支出 | 2,091.91 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | (略) | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、(略) | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 50.00 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1,143.00 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7.50 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 568.93 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险(略) | |||
十、卫生健康支出 | 691.43 | |||
十一(略) | 75.00 | |||
十二、城乡社区支出 | (略) | |||
十三、农林水支出 | 129.45 | |||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源(略) | ||||
十六、商业服务业等支出 | 24.17 | |||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 458.73 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害(略) | ||||
二十(略) | ||||
二十(略) | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发(略) | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 56,897.85 | 本年支出合计 | (略) | |
上年结转结余 | 年终(略) | |||
收入总计 | (略) | 支出总计 | (略) | |
公开02表 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门:(略) | 单位:(略) | |||||||||||||||||
部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府(略) | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般(略) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | |||
合计 | 56,897.85 | (略) | 8,849.85 | (略) | ||||||||||||||
001 | (略) | 56,897.85 | (略) | 8,849.85 | (略) | |||||||||||||
(略) | (略)(机关) | 56,897.85 | 56(略).85 | 8,849.85 | 48,048.00 |
公开03表 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门:(略) | 单位:(略) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | (略) | 1,246.62 | 55,651.23 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,091.91 | 623.11 | 1,468.80 | |||
**** | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,550.91 | 623.11 | 927.80 | |||
(略) | 行政运行 | 1,307.28 | 467.85 | 839.43 | |||
(略) | 信访事务 | 88.37 | 88.37 | ||||
(略) | 事业运行 | 155.26 | 155.26 | ||||
**** | 商贸事务 | 155.00 | 155.00 | ||||
(略) | 招商引资 | 155.00 | 155.00 | ||||
**** | 其他一般公共服务支出 | 386.00 | 386.00 | ||||
(略) | 其他一般公共服务支出 | 386.00 | 386.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
**** | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
(略) | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1,143.00 | 1,143.00 | ||||
**** | 其他教育支出 | 1,143.00 | 1,143.00 | ||||
(略) | 其他教育支出 | 1,143.00 | 1,143.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | ||||
**** | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | ||||
(略) | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 568.93 | 112.73 | 456.20 | |||
**** | 民政(略) | 336.00 | 336.00 | ||||
(略) | 基层政权建设和社区治理 | 336.00 | 336.00 | ||||
**** | 行政事(略) | 112.73 | 112.73 | ||||
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.15 | 75.15 | ||||
(略) | 机关事业单位职(略) | 37.58 | 37.58 | ||||
**** | 抚恤 | 82.29 | 82.29 | ||||
(略) | 其他优抚支出 | 82.29 | 82.29 | ||||
**** | 残疾人事业 | 1.56 | 1.56 | ||||
(略) | 其他残疾人事业支出 | 1.56 | 1.56 | ||||
**** | 临时救助 | 14.00 | 14.00 | ||||
(略) | 临时救助支出 | 14.00 | 14.00 | ||||
**** | 其他社会保障和就业支出 | 22.35 | 22.35 | ||||
(略) | 其他社会保障和就业支出 | 22.35 | 22.35 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 691.43 | 52.05 | 639.38 | |||
**** | 行政(略) | 52.05 | 52.05 | ||||
(略) | 行政单位医疗 | 16.29 | 16.29 | ||||
(略) | 事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | ||||
(略) | 公务员医疗补助 | 14.09 | 14.09 | ||||
**** | 医疗保障管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||
(略) | 信息化建设 | 30.00 | 30.00 | ||||
**** | 其他卫生健康支出 | 609.38 | 609.38 | ||||
(略) | 其他卫生健康支出 | 609.38 | 609.38 | ||||
211 | 节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | ||||
**** | 其他节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | ||||
(略) | 其他节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 51(略).73 | 51(略).73 | ||||
**** | 城乡社区管理事务 | 1,674.04 | 1,674.04 | ||||
(略) | 行政运行 | 1,517.00 | 1,517.00 | ||||
(略) | 一般行政管理事务 | 146.04 | 146.04 | ||||
(略) | 其他城(略) | 11.00 | 11.00 | ||||
**** | 城乡社区公共设施 | 561.69 | 561.69 | ||||
(略) | 小城镇基础设施建设 | 4.69 | 4.69 | ||||
(略) | 其他城乡社区公共设施支出 | 557.00 | 557.00 | ||||
**** | 城乡(略) | 1,060.00 | 1,060.00 | ||||
(略) | 城乡社区环境卫生 | 1,060.00 | 1,060.00 | ||||
**** | 国有土地使用权(略) | (略) | (略) | ||||
(略) | 其他国有土地(略) | (略) | 48,048.00 | ||||
**** | 其他(略) | 314.00 | 314.00 | ||||
(略) | 其他城乡社区支出 | 314.00 | 314.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 129.45 | 129.45 | ||||
**** | 农业农村 | 1.50 | 1.50 | ||||
(略) | 病虫害控制 | 1.50 | 1.50 | ||||
**** | 农村综合改革 | 126.14 | 126.14 | ||||
(略) | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.94 | 19.94 | ||||
(略) | 对村集体经济组织的补助 | 106.20 | 106.20 | ||||
**** | 其他农林水支出 | 1.81 | 1.81 | ||||
(略) | 其他农林水支出 | 1.81 | 1.81 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 24.17 | 24.17 | ||||
**** | 其他商业服务业等支出 | 24.17 | 24.17 | ||||
(略) | 其他商业服务业等支出 | 24.17 | 24.17 | ||||
221 | 住房保障支出 | 458.73 | 458.73 | ||||
**** | 住房改革支出 | 458.73 | 458.73 | ||||
(略) | 住房公积金 | 152.56 | 152.56 | ||||
(略) | 提租补贴 | 24.23 | 24.23 | ||||
(略) | 购房补贴 | 281.94 | 281.94 |
公开04表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门:(略) | 单位:(略) | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | (略) | 一、本年支出 | 56,897.85 |
(一)一般公共预算拨款 | 8,849.85 | (一)一般公共服务支出 | 2,091.91 |
(二)政府性基金预算拨款 | (略) | (二)外交支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | 50.00 | |
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | 1,143.00 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营(略) | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 7.50 | |
(八)社会保障和就业支出 | 568.93 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 691.43 | ||
(十一)节能环保支出 | 75.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | (略) | ||
(十三)农林水支出 | 129.45 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | 24.17 | ||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 458.73 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营(略) | |||
(二十三)灾害防治及应(略) | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收入总计 | (略) | 支出总计 | (略) |
公开05表 | ||||||
财政拨款支出表(功能科目) | ||||||
部门:(略) | 单位:(略) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | (略) | 1,246.62 | 1,177.74 | 68.88 | (略) | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,091.91 | 623.11 | 554.23 | 68.88 | 1,468.80 |
**** | 政府办公厅(室)及相(略) | 1,550.91 | 623.11 | 554.23 | 68.88 | 927.80 |
(略) | 行政运行 | 1,307.28 | 467.85 | 398.97 | 68.88 | 839.43 |
(略) | 信访事务 | 88.37 | 88.37 | |||
(略) | 事业运行 | 155.26 | 155.26 | 155.26 | ||
**** | 商贸事务 | 155.00 | 155.00 | |||
(略) | 招商引资 | 155.00 | 155.00 | |||
**** | 其他一般公共服务支出 | 386.00 | 386.00 | |||
(略) | 其他一般公共服务支出 | 386.00 | 386.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||
**** | 其他(略) | 50.00 | 50.00 | |||
(略) | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,143.00 | 1,143.00 | |||
**** | 其他教育支出 | 1,143.00 | 1,143.00 | |||
(略) | 其他(略) | 1,143.00 | 1,143.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | |||
**** | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | |||
(略) | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 568.93 | 112.73 | 112.73 | 456.20 | |
**** | 民政管理事务 | 336.00 | 336.00 | |||
(略) | 基层政权建设和社区治理 | 336.00 | 336.00 | |||
**** | 行政事业单位养老支出 | 112.73 | 112.73 | 112.73 | ||
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.15 | 75.15 | 75.15 | ||
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.58 | 37.58 | 37.58 | ||
**** | 抚恤 | 82.29 | 82.29 | |||
(略) | 其他优抚支出 | 82.29 | 82.29 | |||
**** | 残疾人事业 | 1.56 | 1.56 | |||
(略) | 其他残疾人事业支出 | 1.56 | 1.56 | |||
**** | 临时救助 | 14.00 | 14.00 | |||
(略) | 临时救助支出 | 14.00 | 14.00 | |||
**** | 其他社会保障和就业支出 | 22.35 | 22.35 | |||
(略) | 其他社会保障和就业支出 | 22.35 | 22.35 | |||
210 | 卫生健康支出 | 691.43 | 52.05 | 52.05 | 639.38 | |
**** | 行政事业单位医疗 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | ||
(略) | 行政单位医疗 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | ||
(略) | 事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | ||
(略) | 公务员医疗补助 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | ||
**** | 医疗保障管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||
(略) | 信息化建设 | 30.00 | 30.00 | |||
**** | 其他卫生健康支出 | 609.38 | 609.38 | |||
(略) | 其他卫生健康支出 | 609.38 | 609.38 | |||
211 | 节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||
**** | 其他节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||
(略) | 其他节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | (略) | (略) | |||
**** | 城乡社区管理事务 | 1,674.04 | 1,674.04 | |||
(略) | 行政运行 | 1,517.00 | 1,517.00 | |||
(略) | 一般行政管理事务 | 146.04 | 146.04 | |||
(略) | 其他城乡社区管理事务支出 | 11.00 | 11.00 | |||
**** | 城乡社区公共设施 | 561.69 | 561.69 | |||
(略) | 小城镇基础设施建设 | 4.69 | 4.69 | |||
(略) | 其他城乡社区公共设施支出 | 557.00 | 557.00 | |||
**** | 城乡(略) | 1,060.00 | 1,060.00 | |||
(略) | 城乡社区环境卫生 | 1,060.00 | 1,060.00 | |||
**** | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 48,048.00 | 48,048.00 | |||
(略) | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | (略) | (略) | |||
**** | 其他(略) | 314.00 | 314.00 | |||
(略) | 其他城乡社区支出 | 314.00 | 314.00 | |||
213 | 农林水支出 | 129.45 | 129.45 | |||
**** | 农业农村 | 1.50 | 1.50 | |||
(略) | 病虫害控制 | 1.50 | 1.50 | |||
**** | 农村综合改革 | 126.14 | 126.14 | |||
(略) | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.94 | 19.94 | |||
(略) | 对村集体经济组织的补助 | 106.20 | 106.20 | |||
**** | 其他农林水支出 | 1.81 | 1.81 | |||
(略) | 其他农林水支出 | 1.81 | 1.81 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 24.17 | 24.17 | |||
**** | 其他商业服务业(略) | 24.17 | 24.17 | |||
(略) | 其他商业服(略) | 24.17 | 24.17 | |||
221 | 住房保障支出 | 458.73 | 458.73 | 458.73 | ||
**** | 住房(略) | 458.73 | 458.73 | 458.73 | ||
(略) | 住房公积金 | 152.56 | 152.56 | 152.56 | ||
(略) | 提租补贴 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | ||
(略) | 购房补贴 | 281.94 | 281.94 | 281.94 |
公开06表 | ||||
财政(略)(经济科目) | ||||
部门:(略) | 单位:(略) | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,246.62 | 1,177.74 | 68.88 | |
301 | 工资福利支出 | 1,151.60 | 1,151.60 | |
**** | 基本工资 | 205.52 | 205.52 | |
**** | 津贴补贴 | 421.64 | 421.64 | |
**** | 伙食补助费 | 23.16 | 23.16 | |
**** | 绩效工资 | 141.07 | 141.07 | |
**** | 机关事业单位(略) | 75.15 | 75.15 | |
**** | 职业年金缴费 | 37.58 | 37.58 | |
**** | 职工基本医疗保险缴费 | 37.96 | 37.96 | |
**** | 公务员医疗补助缴费 | 14.09 | 14.09 | |
**** | 其他社会保障缴费 | 6.52 | 6.52 | |
**** | 住房公积金 | 152.56 | 152.56 | |
**** | 其他工资福利支出 | 36.35 | 36.35 | |
302 | 商品和服务支出 | 68.88 | 68.88 | |
**** | 办公费 | 9.16 | 9.16 | |
**** | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
**** | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
**** | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
**** | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
**** | 物业管理费 | 5.50 | 5.50 | |
**** | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
**** | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
**** | 培训费 | 1.50 | 1.50 | |
**** | 劳务费 | 7.50 | 7.50 | |
**** | 工会经费 | 5.64 | 5.64 | |
**** | 福利费 | 19.08 | 19.08 | |
**** | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | |
**** | 其他交通费用 | 1.50 | 1.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.14 | 26.14 | |
**** | 退休费 | 24.23 | 24.23 | |
**** | 生活补助 | 1.38 | 1.38 | |
**** | 其他对个人和家庭的补助 | 0.53 | 0.53 |
公开07表 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门:(略) | 单位:(略) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 8,849.85 | 1,246.62 | 1,177.74 | 68.88 | 7,603.23 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,091.91 | 623.11 | 554.23 | 68.88 | 1,468.80 |
**** | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,550.91 | 623.11 | 554.23 | 68.88 | 927.80 |
(略) | 行政运行 | 1,307.28 | 467.85 | 398.97 | 68.88 | 839.43 |
(略) | 信访事务 | 88.37 | 88.37 | |||
(略) | 事业运行 | 155.26 | 155.26 | 155.26 | ||
**** | 商贸事务 | 155.00 | 155.00 | |||
(略) | 招商引资 | 155.00 | 155.00 | |||
**** | 其他一般公共服务支出 | 386.00 | 386.00 | |||
(略) | 其他一般公(略) | 386.00 | 386.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||
**** | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||
(略) | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,143.00 | 1,143.00 | |||
**** | 其他教育支出 | 1,143.00 | 1,143.00 | |||
(略) | 其他(略) | 1,143.00 | 1,143.00 | |||
207 | 文化旅游体(略) | 7.50 | 7.50 | |||
**** | 其他文化旅(略) | 7.50 | 7.50 | |||
(略) | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | |||
208 | 社会(略) | 568.93 | 112.73 | 112.73 | 456.20 | |
**** | 民政管理事务 | 336.00 | 336.00 | |||
(略) | 基层政权建设和社区治理 | 336.00 | 336.00 | |||
**** | 行政事业单位养老支出 | 112.73 | 112.73 | 112.73 | ||
(略) | 机关事业单位基(略) | 75.15 | 75.15 | 75.15 | ||
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.58 | 37.58 | 37.58 | ||
**** | 抚恤 | 82.29 | 82.29 | |||
(略) | 其他优抚支出 | 82.29 | 82.29 | |||
**** | 残疾人事业 | 1.56 | 1.56 | |||
(略) | 其他残疾人事业支出 | 1.56 | 1.56 | |||
**** | 临时救助 | 14.00 | 14.00 | |||
(略) | 临时救助支出 | 14.00 | 14.00 | |||
**** | 其他社会保障和就业支出 | 22.35 | 22.35 | |||
(略) | 其他社会保障和就业支出 | 22.35 | 22.35 | |||
210 | 卫生健康支出 | 691.43 | 52.05 | 52.05 | 639.38 | |
**** | 行政事业单位医疗 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | ||
(略) | 行政单位医疗 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | ||
(略) | 事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | ||
(略) | 公务(略) | 14.09 | 14.09 | 14.09 | ||
**** | 医疗保障管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||
(略) | 信息化建设 | 30.00 | 30.00 | |||
**** | 其他(略) | 609.38 | 609.38 | |||
(略) | 其他卫生健康支出 | 609.38 | 609.38 | |||
211 | 节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||
**** | 其他节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||
(略) | 其他节能环保支出 | 75.00 | 75.00 | |||
212 | 城乡(略) | 3,609.73 | 3,609.73 | |||
**** | 城乡(略) | 1,674.04 | 1,674.04 | |||
(略) | 行政运行 | 1,517.00 | 1,517.00 | |||
(略) | 一般行政管理事务 | 146.04 | 146.04 | |||
(略) | 其他城乡社区管理事务支出 | 11.00 | 11.00 | |||
**** | 城乡社区公共设施 | 561.69 | 561.69 | |||
(略) | 小城镇基础设施建设 | 4.69 | 4.69 | |||
(略) | 其他城乡社区公共设施支出 | 557.00 | 557.00 | |||
**** | 城乡(略) | 1,060.00 | 1,060.00 | |||
(略) | 城乡(略) | 1,060.00 | 1,060.00 | |||
**** | 其他城乡社区支出 | 314.00 | 314.00 | |||
(略) | 其他城乡社区支出 | 314.00 | 314.00 | |||
213 | 农林水支出 | 129.45 | 129.45 | |||
**** | 农业农村 | 1.50 | 1.50 | |||
(略) | 病虫害控制 | 1.50 | 1.50 | |||
**** | 农村综合改革 | 126.14 | 126.14 | |||
(略) | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.94 | 19.94 | |||
(略) | 对村集体经济组织的补助 | 106.20 | 106.20 | |||
**** | 其他农林水支出 | 1.81 | 1.81 | |||
(略) | 其他农林水支出 | 1.81 | 1.81 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 24.17 | 24.17 | |||
**** | 其他商业服务业等支出 | 24.17 | 24.17 | |||
(略) | 其他商业服务业等支出 | 24.17 | 24.17 | |||
221 | 住房保障支出 | 458.73 | 458.73 | 458.73 | ||
**** | 住房改革支出 | 458.73 | 458.73 | 458.73 | ||
(略) | 住房公积金 | 152.56 | 152.56 | 152.56 | ||
(略) | 提租补贴 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | ||
(略) | 购房补贴 | 281.94 | 281.94 | 281.94 |
公开08表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门:(略) | 单位:(略) | |||
部门预算支(略) | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,246.62 | 1,177.74 | 68.88 | |
301 | 工资福利支出 | 1,151.60 | 1,151.60 | |
**** | 基本工资 | 205.52 | 205.52 | |
**** | 津贴补贴 | 421.64 | 421.64 | |
**** | 伙食补助费 | 23.16 | 23.16 | |
**** | 绩效工资 | 141.07 | 141.07 | |
**** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.15 | 75.15 | |
**** | 职业年金缴费 | 37.58 | 37.58 | |
**** | 职工基本医疗保险缴费 | 37.96 | 37.96 | |
**** | 公务员医疗补助缴费 | 14.09 | 14.09 | |
**** | 其他(略) | 6.52 | 6.52 | |
**** | 住房公积金 | 152.56 | 152.56 | |
**** | 其他工资福利支出 | 36.35 | 36.35 | |
302 | 商品和服务支出 | 68.88 | 68.88 | |
**** | 办公费 | 9.16 | 9.16 | |
**** | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
**** | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
**** | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
**** | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
**** | 物业管理费 | 5.50 | 5.50 | |
**** | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
**** | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
**** | 培训费 | 1.50 | 1.50 | |
**** | 劳务费 | 7.50 | 7.50 | |
**** | 工会经费 | 5.64 | 5.64 | |
**** | 福利费 | 19.08 | 19.08 | |
**** | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | |
**** | 其他交通费用 | 1.50 | 1.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.14 | 26.14 | |
**** | 退休费 | 24.23 | 24.23 | |
**** | 生活补助 | 1.38 | 1.38 | |
**** | 其他对个人(略) | 0.53 | 0.53 |
公开09表 | |||||||
一般公共预(略) | |||||||
部门:(略) | 单位:(略) | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务(略) | 公务用车运行维护费 | |||||
4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门:(略) | 单位:(略) | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | (略) | 48,048.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | (略) | (略) | |
**** | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 48,048.00 | 48,048.00 | |
(略) | 其他国有土地(略) | 48,048.00 | (略) |
公开11表 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
部门:(略) | 单位:(略) | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本(略)。
公开12表 | |||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | |||
部门:(略) | 单位:(略) | ||
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
合计 | 68.88 | ||
302 | 商品和服务支出 | 68.88 | |
**** | 办公费 | 9.16 | |
**** | 印刷费 | 2.00 | |
**** | 水费 | 3.00 | |
**** | 电费 | 5.00 | |
**** | 邮电费 | 2.00 | |
**** | 物业管理费 | 5.50 | |
**** | 差旅费 | 2.00 | |
**** | 会议费 | 0.50 | |
**** | 培训费 | 1.50 | |
**** | 劳务费 | 7.50 | |
**** | 工会经费 | 5.64 | |
**** | 福利费 | 19.08 | |
**** | 公务用车运行维护费 | 4.50 | |
**** | 其他交通费用 | 1.50 | |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 | |||||||||
政府采购支出表 | |||||||||
部门:(略) | 单位:(略) | ||||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购(略) | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | ||||||
合计 | 1,055.90 | 1,055.90 | |||||||
工程 | 671.00 | 671.00 | |||||||
(略)(机关) | 671.00 | 671.00 | |||||||
公厕改造、垃圾整治 | 基础设施建设 | 其他市政公用(略) | 分散采购 | 300.00 | 300.00 | ||||
都市工业园环境提升 | 大型修缮 | 工业建筑修缮 | 分散采购 | 221.00 | 221.00 | ||||
环保管家项目服务 | 基础设施建设 | 其他市政公用设施施工 | 分散采购 | 150.00 | 150.00 | ||||
服务 | 384.90 | 384.90 | |||||||
(略)(机关) | 384.90 | 384.90 | |||||||
经济区日常各类经费 | 物业管理费 | 保安服务 | 分散采购 | 25.60 | 25.60 | ||||
经济区日常各类经费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 分散采购 | 45.30 | 45.30 | ||||
都市工业园环境提升 | 委托业务费 | 工程设计服务 | 分散采购 | 29.00 | 29.00 | ||||
环保管家项目服务 | 委托业务费 | 其他专业技术服务 | 分散采购 | 75.00 | 75.00 | ||||
城管中队、(略) | 其他对个人和家庭的补助 | 垃圾处理服务 | 分散采购 | 110.00 | 110.00 | ||||
城管中队、(略) | 其他对个人和家庭的补助 | 公共厕所服务 | 分散采购 | 100.00 | 100.00 |
一、收支预(略)
(略)****年度收入、支出预算总计56,897.85(略),与上年相比收、支预算总计各减少292,446.6(略),减少83.71%。
其中:
(一)收入预算总计56,897.85(略)。包括:
1.本年收入合计56,897.85(略)。
(1)一般公共预算拨款收入8,849.85(略),与上年相比减少4,847.6(略),减少35.39%。主要原因是财政补助收入减少。
(2)政府性基金预算拨款收入48,048(略),与上年相比减少287,599(略),减少85.68%。主要原因是****年辖区内有四块土地出让。****年辖区内没有土地出让预算。
(3)国有资本经营预算拨款收入0(略),与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0(略),与上年预算数相同。
(5)事业收入0(略),与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0(略),与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0(略),与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0(略),与上年预算数相同。
(9)其他收入0(略),与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0(略)。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计56,897.85(略)。包括:
1.本年支出合计56,897.85(略)。
(1)一般公共服务支出(类)支出2,091.91(略),主要用于政府办公室及相关机构事务、财政事务、商贸事务、人事事务等。与上年相比减少738.76(略),减少26.1%。主要原因是商贸事务对企业的补助减少,行政运行日常经费减少。
(2)公共安全支出(类)支出50(略),主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。与上年相比减少85(略),减少62.96%。主要原因是单位安全生产支出减少。
(3)教育支出(类)支出1,143(略),主要用于用于教育方面的全部开支。与上年相比减少1,857(略),减少61.9%。主要原因是新洋实验学校南扩工程支出减少。
(4)文化旅游体育与传媒支出(类)支出7.5(略),主要用于文化和旅游机关人员。与上年相比增加7.5(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是地方公共文化服务体系相关支出增加。
(5)社会保障和就业支出(类)支出568.93(略),主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤等相关支出。与上年相比减少232.94(略),减少29.05%。主要原因是街道社区工作者人员经费减少。
(6)卫生健康支出(类)支出691.43(略),主要用于公共卫生、基层医疗卫生机构等支出。与上年相比增加334.39(略),增长93.66%。主要原因是基本公共卫生服务支出增加。
(7)节能环保支出(类)支出75(略),主要用于环境保护管理事务支出、污染治理支出等。与上年相比增加75(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是新增经济区环保管家服务项目。
(8)城乡社区支出(类)支出51,657.73(略),主要用于城乡社区事务支出。与上年相比减少290,140.27(略),减少84.89%。主要原因是工程款支出减少,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少近6亿元。
(9)农林水支出(类)支出129.45(略),主要用于增加农业投入、保护农业发展的相关支出。与上年相比增加129.45(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是村级组织运转经费的增加。
(10)商业服务业等支出(类)支出24.17(略),主要用于商业服务业等方面的支出。与上年相比增加24.17(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是今年预算增加了市开放型经济发展专项资金。
(11)住房保障支出(类)支出458.73(略),主要用于住房等方面的支出。与上年相比增加36.86(略),增长8.74%。主要原因是人员的住房公积金、住房补贴基数调整。
2.年终结转结余为0(略)。
二、收入预算情况说明
(略)****年收入预算合计56,897.85(略),包括本年收入56,897.85(略),上年结转结余0(略)。
其中:
本年一般公共预算收入8,849.85(略),占15.55%;
本年政府性基金预算收入48,048(略),占84.45%;
本年国有资本经营预算收入0(略),占0%;
本年财政专户管理资金0(略),占0%;
本年事业收入0(略),占0%;
本年事业单位经营收入0(略),占0%;
本年上级补助收入0(略),占0%;
本年附属单位上缴收入0(略),占0%;
本年其他收入0(略),占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0(略),占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0(略),占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0(略),占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0(略),占0%;
上年结转结余的单位资金0(略),占0%。
三、支(略)
(略)****年支出预算合计56,897.85(略),其中:
基本支出1,246.62(略),占2.19%;
项目支出55,651.23(略),占97.81%;
事业单位经营支出0(略),占0%;
上缴上级支出0(略),占0%;
对附属单位补助支出0(略),占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(略)****年度财政拨款收、支总预算56,897.85(略)。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少292,446.6(略),减少83.71%。主要原因是城乡社区支出减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
(略)****年财政拨款预算支出56,897.85(略),占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少292,446.6(略),减少83.71%。主要原因是政府性基金收入减少。
其中:
(一)一般(略)(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1,307.28(略),与上年相比增加197.44(略),增长17.79%。主要原因是日常办公经费的增加。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出88.37(略),与上年相比增加8.37(略),增长10.46%。主要原因是信访事务支出增加。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出155.26(略),与上年相比增加0.26(略),增长0.17%。主要原因是事业运行日常经费支出增加。
4.商贸事务(款)招商引资(项)支出155(略),与上年相比减少880.83(略),减少85.04%。主要原因是对企业的补助减少。
5.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出386(略),与上年相比减少64(略),减少14.22%。主要原因是城北指挥部的日常经费预算减少。
(二)公共安全支出(类)
其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出50(略),与上年相比减少85(略),减少62.96%。主要原因是企业公共安全生产支出减少。
(三)教育支出(类)
其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出1,143(略),与上年相比减少1,857(略),减少61.9%。主要原因是新洋实验小学南扩项目支出今年预算减少。
(四)文化旅游体育与传媒支出(类)
其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)支出7.5(略),与上年相比增加7.5(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是地方公共文化宣传服务支出增加。
(五)社会保障和就业支出(类)
1.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出336(略),与上年相比增加336(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是社区人员日常经费增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出75.15(略),与上年相比增加4.57(略),增长6.47%。主要原因是人员养老基数的调整。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出37.58(略),与上年相比增加2.29(略),增长6.49%。主要原因是人员养老基数的调整。
4.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出82.29(略),与上年相比增加82.29(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是优抚对象支出增加。
5.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出1.56(略),与上年相比增加1.56(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是村(社区)残疾人专职补贴增加。
6.临时救助(款)临时救助支出(项)支出14(略),与上年相比增加14(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是临时救助支出增加。
7.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出22.35(略),与上年相比增加22.35(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是春节慰问支出增加。
(六)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出16.29(略),与上年相比增加0.04(略),增长0.25%。主要原因是人员医疗基数的调整。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出21.67(略),与上年相比增加2.27(略),增长11.7%。主要原因是人员医疗基数的调整。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出14.09(略),与上年相比增加0.85(略),增长6.42%。主要原因是人员医疗基数的调整。
4.医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)支出30(略),与上年相比增加30(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是医疗服务与保障能力提升中央补助资金增加。
5.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出609.38(略),与上年相比增加252.34(略),增长70.68%。主要原因是卫生健康支出增加,主要是防疫费用。
(七)节能环保支出(类)
其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出75(略),与上年相比增加75(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是今年新增环保管家服务项目。
(八)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1,517(略),与上年相比增加91(略),增长6.38%。主要原因是城乡社区行政运行日常经费支出增加。
2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出146.04(略),与上年相比减少15.96(略),减少9.85%。主要原因是城乡社区一般行政管理日常经费减少。
3.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出11(略),与上年相比增加11(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是城乡社区日常管理事务支出增加。
4.城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出4.69(略),与上年相比减少163,610.68(略),减少100%。主要原因是北闸工业园地块、35条道路水电气及弱电预埋及迁改费用、童翰苑东侧地块等地块相应支出减少。
5.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出557(略),与上年相比增加113.37(略),增长25.56%。主要原因是城乡社区公共服务设施支出增加。
6.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出1,060(略),与上年相比减少2,309(略),减少68.54%。主要原因是道路保洁、环境整治等相关支出减少。
7.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出48,048(略),与上年相比减少58,970(略),减少55.1%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
8.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出314(略),与上年相比减少65,450(略),减少99.52%。主要原因是城乡拆迁地块过渡费减少。
(九)农林水支出(类)
1.农业农村(款)病虫害控制(项)支出1.5(略),与上年相比增加1.5(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是各村病虫害控制支出增加。
2.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出19.94(略),与上年相比增加19.94(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是村党支部的补助支出增加。
3.农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出106.2(略),与上年相比增加106.2(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是村级组织补助支出增加。
4.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出1.81(略),与上年相比增加1.81(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是村级党群服务转型升级专项支出增加。
(十)商业服务业等支出(类)
其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出24.17(略),与上年相比增加24.17(略)(去年预算数为0(略),无法计算增减比率)。主要原因是今年市开放型经济发展专项资金24.17万。
(十一)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出152.56(略),与上年相比增加13.71(略),增长9.87%。主要原因是住房公积金缴纳基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出24.23(略),与上年相比增加4.5(略),增长22.81%。主要原因是提租补贴缴纳基数调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出281.94(略),与上年相比增加18.65(略),增长7.08%。主要原因是主要是房补缴纳基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(略)****年度财政拨款基本支出预算1,246.62(略),其中:
(一)人员经费1,177.74(略)。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费68.88(略)。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算支出预算情况说明
(略)****年一般公共预算财政拨款支出预算8,849.85(略),与上年相比减少4,847.6(略),减少35.39%。主要原因是城乡社区支出、教育支出减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(略)****年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,246.62(略),其中:
(一)人员经费1,177.74(略)。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费68.88(略)。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(略)****年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0(略),占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出4.5(略),占“三公”经费的100%;公务接待费支出0(略),占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0(略),比上年预算减少5(略),主要原因是疫情影响。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出4.5(略)。其中:
(1)公务用车购置预算支出0(略),与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出4.5(略),比上年预算减少1.5(略),主要原因是公车维护费的减少。
3.公务接待费预算支出0(略),比上年预算减少15(略),主要原因是公务接待费用减少。
(略)****年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5(略),比上年预算减少10.5(略),主要原因是会议费支出减少。
(略)****年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5(略),比上年预算减少3.5(略),主要原因是培训费支出减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(略)****年政府性基金支出预算支出48,048(略)。与上年相比减少287,599(略),减少85.68%。主要原因是政府性基金相关支出减少。
其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出48,048(略),主要是用于其他政府性基金安排的支出。
十一、国有资本(略)
(略)****年国有资本经营预算支出0(略)。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
****年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出68.88(略)。与上年相比减少1.12(略),减少1.6%。主要原因是一般公共预算机关运行经费预算支出减少。
十三、政府(略)
****年度政府采购支出预算总额1,055.9(略),其中:拟采购货物支出0(略)、拟采购工程支出671(略)、拟采购服务支出384.9(略)。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价50(略)(含)以上的通用设备0台(套),单价100(略)(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
****年度,本部门整体支出未纳入绩效目标管理,涉及财政性资金0(略);本部门共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0(略),占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户(略):缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食(略)待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一(略)(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服(略)(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
十三(略)(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
十四(略)(类)其他(略)(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
十五、文化旅(略)(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
十六、社会保(略)(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力(略)。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单(略)(款)机关事(略)(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单(略)(项):反映机关事业单位实施养老(略)
十九、社会保(略)(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十一、社会(略)(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政(略)(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):(略)
二十六、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、(略)
二十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他(略)(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
二十八、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他(略)(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
二十九、城乡(略)(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般(略)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十一、城乡社区支出(类)城乡(略)(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
三十二、城(略)(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
三十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
三十四、城乡社区支出(类)城乡(略)(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
三十六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他(略)(项):反映除上述(略)。
三十七、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀(略)(毒)种保藏(略)。
三十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
四十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
四十一、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比(略)
四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离(略))、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
四十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政(略)(包括用以前(略))。
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