位置>千里马招标网> 招标中心> 复星联合健康保险股份有限公司年度审计项目公开招标公告
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项目概况
招标项目编号:
****
项目实施地点:
**
招标方:
****
代理机构:
--
项目情况:
审计工作范围包含但不限于以下内容:保险业务、保险精算、投资业务、税费、信息系统、内控机制、财务报告编制及披露。同时出具监管要求的各项报告: 1、年度财务报告; 2、管理建议书; 3、偿付能力报告; 4、偿付能力压力测试报告; 5、保险资金运用内部控制审计报告; 6、保险资金运用内部控制管理建议书; 7、资产负债管理审计报告; 8、保险业监管费报告单; 9、保障基金汇算清缴报告。
标段信息
标段名称:
****年度审计项目
标段编号:
****-01
报名截止时间:
2023-08-20 00:00:00
开标形式:
线上
招标范围:
年度审计项目工作范围包含但不限于以下内容: 保险业务、保险精算、投资业务、税费、信息系统、内控机制、财务报告编制及披露等。 同时出具监管要求的各项报告,包括: 1、年度财务报告; 2、管理建议书; 3、偿付能力报告; 4、偿付能力压力测试报告; 5、保险资金运用内部控制审计报告; 6、保险资金运用内部控制管理建议书; 7、资产负债管理审计报告; 8、保险业监管费报告单; 9、保障基金汇算清缴报告。
供应商资格条件及报名所需资料:
审计事务所应具备下列条件并提供相应报名材料****公司公章): 1、由注册会计师及其他符合规定条件的人员依法在中国境内发起设立并执业3年以上,内部机构设置和管理制度健全;提供材料:显示注册时间的营业执照,****公司内部架构以及制度****公司简介; 2、具有良好的社会声誉和职业道德记录,最近3年没有发生执业质量和职业道德问题并因此受过处罚;提供材料:未受过处罚的相关证明材料,例如中国信用等网站的企业信用证明; 3、专职注册会计师不少于20名,其中至少有3人具有3年以上保险审计经验或保险从业经验;提供材料:公司人员情况说明,列明专职注册会计师人数、保险从业经验或者保险审计经验,并提供至少3位注册会计师的执业证书; 4、****公司证券、****事务所,应当具有证券、期货相关业务许可证;提供材料:相关业务的审计许可证; 5、****事务所资质的其他要求;提供材料:****监管局****公司****事务所的其他要求证明或说明。
定标原则:
最低价中标法
公告信息:
年度审计项目工作范围包含但不限于以下内容: 保险业务、保险精算、投资业务、税费、信息系统、内控机制、财务报告编制及披露等。 同时出具监管要求的各项报告,包括: 1、年度财务报告; 2、管理建议书; 3、偿付能力报告; 4、偿付能力压力测试报告; 5、保险资金运用内部控制审计报告; 6、保险资金运用内部控制管理建议书; 7、资产负债管理审计报告; 8、保险业监管费报告单; 9、保障基金汇算清缴报告。
公告附件:
是否缴纳保证金:
不需要缴纳
是否需要使用征信报告:
否
是否使用CA:
否
招标方联系方式
招标方:
****
联系人:
王文静
联系电话:
139****3022
投诉信息
复星集团廉政督察部:联系人:严女士,电话:021-****6625,邮箱:****@fosun.com
微信公众号‘复星廉政’
投诉信息
复星集团投诉:
联系人:张女士
电话:021-****6633
邮箱:****@fosun.com
复星集团廉政督察部:
联系人:严女士
电话:021-****6625
邮箱:****@fosun.com
项目地址:**
报名截止:2023-08-20 00:00:00
采购主体:****
报名联系人:王文静
联系电话:139****3022
联系地址:--
年度审计项目工作范围包含但不限于以下内容: 保险业务、保险精算、投资业务、税费、信息系统、内控机制、财务报告编制及披露等。 同时出具监管要求的各项报告,包括: 1、年度财务报告; 2、管理建议书; 3、偿付能力报告; 4、偿付能力压力测试报告; 5、保险资金运用内部控制审计报告; 6、保险资金运用内部控制管理建议书; 7、资产负债管理审计报告; 8、保险业监管费报告单; 9、保障基金汇算清缴报告。
审计事务所应具备下列条件并提供相应报名材料****公司公章): 1、由注册会计师及其他符合规定条件的人员依法在中国境内发起设立并执业3年以上,内部机构设置和管理制度健全;提供材料:显示注册时间的营业执照,****公司内部架构以及制度****公司简介; 2、具有良好的社会声誉和职业道德记录,最近3年没有发生执业质量和职业道德问题并因此受过处罚;提供材料:未受过处罚的相关证明材料,例如中国信用等网站的企业信用证明; 3、专职注册会计师不少于20名,其中至少有3人具有3年以上保险审计经验或保险从业经验;提供材料:公司人员情况说明,列明专职注册会计师人数、保险从业经验或者保险审计经验,并提供至少3位注册会计师的执业证书; 4、****公司证券、****事务所,应当具有证券、期货相关业务许可证;提供材料:相关业务的审计许可证; 5、****事务所资质的其他要求;提供材料:****监管局****公司****事务所的其他要求证明或说明。
审计工作范围包含但不限于以下内容:保险业务、保险精算、投资业务、税费、信息系统、内控机制、财务报告编制及披露。同时出具监管要求的各项报告: 1、年度财务报告; 2、管理建议书; 3、偿付能力报告; 4、偿付能力压力测试报告; 5、保险资金运用内部控制审计报告; 6、保险资金运用内部控制管理建议书; 7、资产负债管理审计报告; 8、保险业监管费报告单; 9、保障基金汇算清缴报告。
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