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目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构(略)
第二部分 ****年(略)
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资(略)
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩(略)
十一、名词解释
第三部分 ****年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收(略)
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算(略)表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体(略)
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共(略)厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将****(略):
一、单位职责
(略)是国家审判机关,依法审判本院管辖的民、商事、刑事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
(一)依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和第二审案件;审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政等案件。
(二)依照法律规定提审由下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。
(三)受理不服全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的依法审查处理。
(四)依法审理由平凉市中级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件;依法审理由本院管辖的减刑、假释案件。
(五)根据《国家赔偿法》的规定,受理赔偿案件。
(六)依法执行本院已经发生法律效力的一审判决、裁定、调解以及国家行政机关申请执行的案件和外地人民法院委托执行的案件;统一领导全市人民法院执行工作,依法对下级人民法院行使指定管辖权。
(七)负责本院并监督指导下级人民法院审判工作、进行司法统计(略)
(八)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;针对案件审查中发现的问题,提出(略)。
(九)负责开展本院机关的对外宣传、指导全市人民法院新闻宣传工作。
(十)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;监督指导下级人民法院思想政治、教育培训工作;按照干部管理权限管理法官和其他工作人员;协助地方党委管理法官和其他工作人员;协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作;领导全市人民法院司法警察警务工作。
(十一)负责本院并监督指导下级人民法院的纪检、监察工作。
(十二)负责本院并监督指导下级人民法院司法技术辅助工作。
(十三)在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(十四)管理全市人民法(略)。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
(略)内设机构19个,包括:办公室、政治部、研究室、督察室、审判管理办公室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、国家赔偿委员会办公室、立案庭、信访督查室、审判监督庭、执行局、法警队、法医技术室。另外,还有市纪委派驻市法院纪检组。
(二)参照公务员法管理单位
行政单位1个,具体为:(略)。
(三)直属事业单位
本部门没有直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,****年单(略)。
****年单位收支总预算3,059.87(略)。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)收入预算
****年收入预算3,059.87(略)(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入3,059.87(略),占100.00%;
政府性基金预算收入0(略);
上年结转收入0(略);
其他收入0(略)。
图1、收入预算构成 一般(略) 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入 |
(二)支出预算
****年支出预算3,059.87(略)(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出2,353.87(略),占76.93%;项目支出706.00(略),占23.07%;上年结转收入0(略)。
四、一般公共预算情况
****年一般公共预算支出3,059.87(略),包括:公共安全支出2,635.21(略)、社会保障和就业支出144.43(略)、卫生健康支出94.56(略)、住房保障支出185.67(略)。
具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):
图2、支出预算构成 公共安全支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 |
(一)基本支出
****年基本支出2,353.87(略),比****年预算减少58.97(略),下降2.44%,下降的主要原因****年社会保险测算标准降低,导致人员经费中社会保险较上年减少。
其中:人员经费支出2,056.60(略),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费支出297.27(略),主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出
****年一般公共预算项目支出706.00(略),比****年预算增加44.00(略),增长6.65%,增长的主要原因案件受理数量逐年增加,本年用于采购办案设备金额比去年增加,中央政法转移支付资金比去年增加44(略)。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,主要是(略)。
其他项目1个,主要是中央政(略)。
(三)支出(略)
1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):****年预算数为1,921.94(略),较****年预算增加26.08(略),增长1.38%,增长的主要原因****年预算时将生育保险等基本支出项目由事业运行(项)调整到行政运行(项),科目调整导致行政运行(项)增加。
2、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):****年预算数为706.00(略),较****年预算增加44.00(略),增长6.65%,增长的主要原因案件受理数量逐年增加,本年用于采购办案设备金额比去年增加,中央政法转移支付资金比去年增加44(略)。
3、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):****年预算数为7.27(略),较****年预算减少3.99(略),下降35.44%,主要原因****年预算时将部分事业运行(项)指标科目调整为行政运行(项),导致事业运行(项)预算数减少。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):****年预算数为2.20(略),较****年预算增加2.20(略),增长100.00%,增长的主要原因****年预算时科目调整,将其他社会保障和就业支出(项)中部分指标调整为行政单位离退休(项)。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****年预算数为140.47(略),较****年预算减少44.48(略),下降24.05%,主要原因****年养老保险测算标准降低。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):****年预算数为1.76(略),较****年预算减少0.55(略),下降23.81%,主要原因****年预算时科目调整,将其他社会保障和就业支出(项)中部分指标调整为行政单位离退休(项)。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):****年预算数为55.66(略),较****年预算增加51.73(略),增长1,316.28%,增长的主要原因****年预算时科目调整,将事业单位医疗(项)预算数调整到行政单位医疗(项)。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):****年预算数为0.20(略),较****年预算减少69.16(略),下降99.71%,主要原因****年预算时科目调整,将事业单位医疗(项)预算数调整到行政单位医疗(项)。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):****年预算数为38.70(略),较****年预算减少16.55(略),下降29.95%,主要原因****年公务员医疗补助(项)测算标准降低。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):****年预算数为185.67(略),较****年预算减少4.25(略),下降2.24%,主要原因退休人员住房公积金缴纳基数高于新招录公务员公积金缴费基数,预算人数总体不变,但公积金预算总体降低。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算69.62(略),较****年预算减少0.01(略)。
1.因公出国(境)费用0(略),与****年预算持平,主要原因我院不涉及因公出国(境)业务,故****年度和****年度预算均为0(略)。
2.公务接待费4.82(略),较****年预算减少0.01(略),下降0.21%,下降的主要原因我院严格落实中央关于“过紧日子”的要求,厉行节约。****年预计公务接待31次,人数490人。
3.公务用车购置及运行维护费64.80(略)(其中:公务用车购置18.00(略),公务用车运行维护费46.80(略)),与****年预算持平,主要原因我院严格落实中央关于“过紧日子”的要求,加强公务用车管理,严格控制车辆运行成本。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费12.19(略),较****年预算减少3.05(略),下降20.01%,下降的主要原因严格落实中央关于“过紧日子”的要求,大力压减培训支出。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费2.40(略),较****年预算减少0.60(略),下降20.00%,下降的主要原因严格落实中央关于“过紧日子”的要求,大力压减会议费支出,厉行节约。
图3、“三公”(略) 会议费 培训费 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务(略) |
六、一般(略)
机关运行经费401.97(略),较****年预算增加0.06(略),增长0.01%,增加的主要原因部分办公设备老化,维护成本增加,办公经费支出较上年增加。
七、政府采购安排情况
****年单位政府采购预算总额570.70(略),其中:政府采购货物预算34.60(略),政府采购工程预算257.54(略),政府采购服务预算165.00(略)。
****年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0(略),小微企业预留政府采购项目预算金额292.14(略)。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为12,872.20(略)。其中:办公用房2,668.00平方米,价值1,171.75(略)。预算单位共有公务用车8辆,价值287.31(略)。单价20(略)以上的设备价值856.34(略)。****年拟采购固定资产约405.70(略)。
九、其他重(略)
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税(略)
****年本单位不涉及非税收入,****年计划征收0(略)。
(三)重点项目情况
项目名称:(略)
1、项目概况:本年度(略)245(略),主要用于补充本院办案相关经费开支。
2、立项依据:中央《关于加强政法经费保障工作的意见》(厅字((略)和《政法经费分类保障办法(试行)》(财行((略);最高人民法院((略)和甘高法((略)甘肃省财政厅关于印发《甘肃省政法经费分类保障办法(试行)》的通知甘财行((略)人民法院业务经费开支范围(最高院征求意见稿)。
3、实施主体:(略)
4、实施周期:(略)
5、实施计划:第一季度:完成预算资金25%支出;第二季度:完成预算资金50%支出;第三季度:完成预算(略):完成预算资金100%支出。
6、年度预算安排:(略)
7、预期总体目标:运用(略)资金,提高办案经费保障水平,加强队伍建设。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
1.一般性转移支付未安排。
2.专项转移支付未安排。
3.政府性基金转移支付未安排。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效(略)
(一)****年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执(略)
1.绩效目标管理情况。****年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个(其中中央(略)),按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为66.67%。
2.绩效运行监控情况。****年7月,组织开展1(略),占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:上半年(略)。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位(略)。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成(略)。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分维修项目进展缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:按期(略),未被通报。
3.绩效自评开展情况。****年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:(略)
4.绩效结果应用情况。根据****年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0(略),****年度增加/减少单位预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)****年绩效目标编制情况
****年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标32个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级(略)。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出(类)法院(款):(略)
11、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):(略)
12、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
13、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):反映(略)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、社会保障和就业支出(类):(略)
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):(略)
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映(略)开支的离退休经费。
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出(类):(略)
21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):(略)
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):(略)
25、住房保障支出(类):(略)
26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
40、商品和服务支出(类)印刷费(款):(略)
41、商品和服务支出(类)水费(款):(略)
42、商品和服务支出(类)电费(款):(略)
43、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
44、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
45、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
46、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
47、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
48、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
49、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
52、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
53、商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。
54、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
55、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
56、商品和服务支出(类)工会经费(款):(略)
57、商品和服务支出(类)福利费(款):(略)
58、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
59、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
60、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
61、对个人和家庭的补助(类):(略)
62、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
63、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
64、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
65、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
66、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
67、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
68、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
69、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(略)
****年02月26日
附件:1.(略)****年单位预算公开表
2.(略)****年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位(略)
单位:(略)
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,059.87 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 2,635.21 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 144.43 | |
九、(略) | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 94.56 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七(略) | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 185.67 | ||
二十一、粮油物(略) | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防(略) | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、(略) | |||
二十八、债(略) | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 3,059.87 | 本年支出合计 | 3,059.87 |
十、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 3,059.87 | 支出总计 | 3,059.87 |
表二、单位收入总体情况表
单位:(略)
项目 | 预算数 |
1 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,059.87 |
经费拨款 | 3,059.87 |
本年收入合计 | 3,059.87 |
十、(略) | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算(略) | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经(略) | |
非财政性资金结转 | |
教育专户结转 | |
十一(略) | |
财政性资金结余 | |
一般公共预(略) | |
政府性基金预(略) | |
国有资本经营收入结余 | |
非财政性资金结余 | |
收入合计 | 3,059.87 |
表三、单位支(略)
单位:(略)
支出功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
总计 | 3,059.87 | 2,353.87 | 706.00 | |
[204(略) | 2,635.21 | 1,929.21 | 706.00 | |
[2(略) | 2,635.21 | 1,929.21 | 706.00 | |
[(略)]行政运行 | 1,921.94 | 1,921.94 | ||
[(略)]案件审判 | 706.00 | 706.00 | ||
[(略)]事业运行 | 7.27 | 7.27 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 144.43 | 144.43 | ||
[****]行政事业单位养老支出 | 142.67 | 142.67 | ||
[(略)]行政单位离退休 | 2.20 | 2.20 | ||
[(略)]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.47 | 140.47 | ||
[****]其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | ||
[(略)]其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | ||
[210]卫生健康支出 | 94.56 | 94.56 | ||
[****(略) | 94.56 | 94.56 | ||
[(略)]行政单位医疗 | 55.66 | 55.66 | ||
[(略)]事业单位医疗 | 0.20 | 0.20 | ||
[(略)]公务员医疗补助 | 38.70 | 38.70 | ||
[221]住房保障支出 | 185.67 | 185.67 | ||
[****]住房改革支出 | 185.67 | 185.67 | ||
[(略)]住房公积金 | 185.67 | 185.67 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:(略)
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 3,059.87 | 一、本年支出 | 3,059.87 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 3,059.87 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | 2,635.21 | ||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 144.43 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 94.56 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业(略) | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助(略) | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 185.67 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债安排的支出 | |||
收 入 总 计 | 3,059.87 | 支 出 总 计 | 3,059.87 |
表五、财政拨款支出表
单位:(略)
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
[****](略) | 3,059.87 | 3,059.87 | 2,353.87 | 706.00 |
表六、一般公共预算支出情况表
单位:(略)
支出功能分类科目 | 一般(略) | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | ||
总计 | 3,059.87 | 2,353.87 | 706.00 | |
204 | 公共(略) | 2,635.21 | 1,929.21 | 706.00 |
**** | 法院 | 2,635.21 | 1,929.21 | 706.00 |
(略) | 行政运行 | 1,921.94 | 1,921.94 | |
(略) | 案件审判 | 706.00 | 706.00 | |
(略) | 事业运行 | 7.27 | 7.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 144.43 | 144.43 | |
**** | 行政事(略) | 142.67 | 142.67 | |
(略) | 行政单位离退休 | 2.20 | 2.20 | |
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.47 | 140.47 | |
**** | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | |
(略) | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | |
210 | 卫生健康支出 | 94.56 | 94.56 | |
**** | 行政事业单位医疗 | 94.56 | 94.56 | |
(略) | 行政单位医疗 | 55.66 | 55.66 | |
(略) | 事业单位医疗 | 0.20 | 0.20 | |
(略) | 公务员医疗补助 | 38.70 | 38.70 | |
221 | 住房(略) | 185.67 | 185.67 | |
**** | 住房改革支出 | 185.67 | 185.67 | |
(略) | 住房公积金 | 185.67 | 185.67 |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:(略)
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | 2 | 3 | ||
总计 | 2,353.87 | 2,056.60 | 297.27 | |
301 | 工资福利支出 | 2,053.85 | 2,053.85 | |
**** | 基本工资 | 806.81 | 806.81 | |
**** | 津贴补贴 | 486.19 | 486.19 | |
**** | 奖金 | 89.95 | 89.95 | |
**** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.47 | 140.47 | |
**** | 职工基本医疗保险缴费 | 52.68 | 52.68 | |
**** | 公务员医疗补助缴费 | 38.70 | 38.70 | |
**** | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | |
**** | 住房公积金 | 185.67 | 185.67 | |
**** | 其他工资福利支出 | 248.64 | 248.64 | |
302 | 商品和服务支出 | 297.27 | 297.27 | |
**** | 办公费 | 5.92 | 5.92 | |
**** | 水费 | 1.18 | 1.18 | |
**** | 电费 | 6.37 | 6.37 | |
**** | 邮电费 | 11.83 | 11.83 | |
**** | 取暖费 | 7.01 | 7.01 | |
**** | 差旅费 | 105.47 | 105.47 | |
**** | 维修(护)费 | 4.55 | 4.55 | |
**** | 培训费 | 5.24 | 5.24 | |
**** | 公务接待费 | 4.82 | 4.82 | |
**** | 工会经费 | 9.23 | 9.23 | |
**** | 福利费 | 14.29 | 14.29 | |
**** | 公务用车运行维护费 | 16.80 | 16.80 | |
**** | 其他交通费用 | 104.01 | 104.01 | |
**** | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.75 | 2.75 | |
**** | 退休费 | 2.20 | 2.20 | |
**** | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
**** | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:(略)
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
[****](略) | 69.62 | 4.82 | 18.00 | 46.80 | 2.40 | 12.19 |
表九、一般公(略)
单位:(略)
序号 | 部门预算(略) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | ||
总计 | 401.97 | 173.97 | 228.00 | |
1 | [****]办公费 | 5.92 | 5.92 | |
2 | [****]印刷费 | |||
3 | [****]水费 | 2.68 | 1.18 | 1.50 |
4 | [****]电费 | 25.87 | 6.37 | 19.50 |
5 | [****]邮电费 | 11.83 | 11.83 | |
6 | [****]取暖费 | 48.01 | 7.01 | 41.00 |
7 | [****]物业管理费 | 143.00 | 143.00 | |
8 | [****]差旅费 | 105.47 | 105.47 | |
9 | [****]维修(护)费 | 4.55 | 4.55 | |
10 | [****]会议费 | |||
11 | [****]专用材料费 | 8.00 | 8.00 | |
12 | [****]福利费 | 29.29 | 14.29 | 15.00 |
13 | [****]公务用车运行维护费 | 16.80 | 16.80 | |
14 | [****]其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 | |
15 | [310(略) |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:(略)
项目 | 预算数 |
1 | |
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:(略)
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
表十二、国有资(略)
单位:(略)
项目 | 预算数 |
1 | |
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表 | |||||
(****年度) | |||||
部门(单位)名称 | (略) | ||||
总体目标 | 通过****年各项经费的投入,确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展,更好的执行及维护国家法制,法律的权威,维护社会稳定和谐,保障基层法庭运营维护经费,改善基(略),提供稳定经费保障,确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。 | ||||
预算情况 ((略)) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 2,056.60 | (略) | 3,059.87 | |
公用经费 | 297.27 | 上年结转资金 | 0.00 | ||
合计 | 2,353.87 | 其他资金 | 0.00 | ||
项目支出 | 706.00 | 收入预算合计 | 3,059.87 | ||
支出预算合计 | 3,059.87 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
履职效果 | 部门效果目标 | 社会效益指标:(略) | ≥50% | ||
社会效益指标:(略) | 维护 | ||||
经济效益指标:(略) | ≥10% | ||||
服务对象满意度 | 当事人满意度 | ≥90% | |||
社会影响 | 单位获奖情况 | ≥1件 | |||
违法违纪情况 | =0件 | ||||
部门(略) | 时效指标:(略) | 及时 | |||
成本指标:(略) | 在预算范围内 | ||||
数量指标:(略) | ≥80% | ||||
质量指标:(略) | ≤5% | ||||
质量指标:(略) | =100% | ||||
质量指标:(略) | ≥80% | ||||
时效指标:(略) | ≥90% | ||||
数量指标:(略) | ≥85% | ||||
数量指标:(略) | ≥85% | ||||
数量指标:(略) | ≥70% | ||||
数量指标:(略) | ≥80% | ||||
绩效指标 | 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | |
信息化管理覆盖率 | ≥98% | ||||
党建工作开展规律性 | 规律 | ||||
人力(略) | 人员培训机制完备性 | 完备 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | |||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | ||
项目支出预算执行率 | ≤100% | ||||
“三公经费”控制率 | ≤100% | ||||
结转结余变动率 | ≤0% | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用规范性 | 规范 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||
资产管理 | 资产(略) | 规范 | |||
人员管理 | 在职(略) | ≤100% | |||
重点工作管理 | 重点工作管理(略) | 健全 |
项目支出绩效目标表
(****年度)
项目名称 | (略) | ||||
主管部门及代码 | 601-甘肃省高级人民法院 | 实施单位 | (略) | ||
项目金额 | 年度资金总额: | 245.00 | |||
其中:(略) | 245.00 | ||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
总体目标 | 办案业务费主要用于(略)管辖范围之内及制定管辖的案件调查、取证、送达、调解、审判、合议、裁判、再审及执行等办案相关的业务费用、主要包括办案费办公费、邮电费、通讯费。通过办案业务费的使用,提高案件审理质量。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 物业(略) | =****平方米 | ||
设备采购率 | =100% | ||||
信息化运维服务完成率 | =100% | ||||
结案率 | ≥90% | ||||
质量指标 | 信息化运维服务验收合格率 | =100% | |||
维修维护项目验收合格率 | =100% | ||||
一审(略) | ≥90% | ||||
物业管理合格率 | ≥100% | ||||
时效指标 | 信息化运维工作及时性 | 及时 | |||
维修修护及时性 | 及时 | ||||
办案(略) | ≥100% | ||||
(略) | ≥90% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 显著 | ||
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 良好 | |||
有效保障审判服务 | 有效保障 | ||||
生态效益指标 | 打击生态犯罪,维护生态秩序 | 有效维护 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意程度 | ≥90% | ||
干警(略) | ≥90% | ||||
成本指标 | 经济(略) | (略) | 定额标准内 |
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