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第一部分:(略)
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市城(略) 三公 经费预算情况说明
一、单位收(略)
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出(略)
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、(略) 三公 经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事(略)
第三部分:(略)
第四部分:梧州市城东镇卫生院(略)(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款 三公 经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金(略)
九、国有资本(略)
十、年度预算(略)
一、主要职责
为人民健康提供医疗与预防保健服务,进行常见病、多发病诊治护理,院前急救,巡回医疗,实施初级保健规划。
二、机构设置情况
梧州市城东镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事业单位,无内(略)。
三、人员构成情况
人员(略),全部(略)。其中,全额事业在(略)。其他聘用人员16人、离退休人员9人。
一、单位收支预算总体情况说明
****年收支总预算(略).70元,同比增加(略).93元,增长5.6%。
其中:本年收入预算(略).70元,同比增加(略).93元,增长5.6%。收入包括:一般公共预算拨款、事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
****年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是根据相关规定提高了职工社保基数,社会保障和就业支出、住房保障支出增加;二(略)总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
****年收入总预算(略).70元,同比增加(略).93元, 增长5.6%。本年收入预算(略).70元,同比增加(略).93元,增长5.6%。其中:
(一)一般公共预算拨款(略).70元,占收入总预算的54.8%,同比增加(略).93元,增长7.6%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)事业收入(略)元,占收入总预算的45.2%,同比增加****元,增长3.3%,主要是本单位****年度开展医疗项目,事业收入增加。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余0元。
三、单位支出预算总体情况说明
****年支出总预算(略).70元,同比增加(略).93元, 增长5.61%。其中,基本支出预算(略).70元,占支出总预算的54.8%,同比增加(略).93元,增长7.6%;项目支出预算(略)元,占支出总预算的45.2%,同比增加****元,增长3.3%。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目****.48元,占支出总预算2%,同比增加****.68元,增长7%。
(二)卫生健康支出类科目(略).86元,占支出总预算96.5%,同比增加(略).49元,增长5.6%。
(略)元,增长6.6%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(略)元,财政拨款总收支增长7.6%,主要原因是按相关规定提高了工资、社会保障标准。
五、一般公共预算支出情况说明
****年本年一般公共预算支出(略).70元,增长7.6%。其中:基本支出(略).70元,项目支出0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算(略)。
(略)元,主要按照政策规定用于本单位的养老保险缴费支出。
乡镇卫生院(略).75元,主要按照政策规定用于本单位在职在编人员支出和单位日常运转支出。
事业单位医(略).11元,主要用于本单位在编人员的基本医疗保险。
(略)元,主要按照国家政策规定为本单位职工缴纳的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算(略).70元,占一般公共预算支出的100%,同比增加(略).93元,增长7.6%。其中:
工资福利支出预算(略).7元,占基本支出预算91.9%,同比增加(略).41元,增长8.1%。
商品和服务支出预算(略)元,占基本支出预算7%,同比增加****.52元,增长3.4%。
对个人和家庭(略),占基本支出预算1.1%,同比无变化。
2.项目支出0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
****年本年一般公共预算基本支出(略).70元,较上年增加(略).93元,增长7.6%。其中:
人员经费(略).70元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。较上年增加(略).41元,增长8%,主要原因是工资标准增加,财政拨款增加。
公用经费(略)元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、专用材料费、其他商品服务和支出。较上年增加****.52元,增长3.4%,主要原因是定额公用经费增加。
七、一般公共预算 三公 经费情况说明
(一)****年单位预算全口径安排的 三公 经费预算情况。
****年单位预算全口径安排 三公 经费支出预算0元,同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算0元,同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算0元,同比无变化。
(2)公务用车购置费0元,同比无变化。
(二)****年一般公共预算资金安排的 三公 经费预算情况。
****年一般公共预算安排的 三公 经费支出预算0元,同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。
2. 公务(略)。
公务接待费预算0元,同比无变化。
3. 公务用车购(略)。
公务用车购置及运行维护费预算0元,同比无变化。具体是:
(1)公务用车运(略),同比无变化。
(2)公务用车购置预算0元,同比无变化。
八、政府性基金(略)
本单位****年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经(略)
本单位****年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明
本单位机关运行经费财政拨款预算0元。
本单位为事业单位,事业单位运行经费总预算安排(略)元,其中:基本支出预算(略)元,项目支出预算(略)元,同比增加****.52元,增长4.7%。主要原因是本单位****年度开展医疗项目,相关支出加大。主要用于办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
****年政府采购预算(略)元,同比增加****元,增长6%。其中:政府集中采购预算(略)元,占政府采购预算的90.1%,同比减少****元,下降4.5%;主要原因是本单位控制支出,减少政府采购。分散采购****元,占政府采购预算的9.9%,因****年无此项预算安排,故无对比性,主要原因是有部分文具、纸制品、保险费需要分散采购。
按采购资金类型划分,全部为单位资金支出(略)元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购(略)元,占政府采购预算65.4%,服务类采购****元,占政府采购预算34.6%。
货物类采购主要内容是:1.办公设备购置,预算金额****元,用于购置办公家具、打印机、复印机等办公设备;2.专用设备购置(略)办公用品购置,预算金额****元,用于购买复印纸、文具等等;服务类采购的主要内容:1.其他印刷服务,预算金额****元,用于印制各类宣传资料等;2.车辆维修和保养服务费,预算金额1(略),用于救护(略).车辆加油、添加燃料服务,预算金额****元,用于救护车加油费用;4.财产保险服务、其他商业保险服务,预算金额(略),用于购买(略),如医责险等。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆1 辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他(略)。
截至(略)资产原值合计(略).88元,其中:1.土地、房屋及构筑物(略).43元。2. 通用设备(略).45元。3. 专用设备(略)元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具、装具等****元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位****年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目8个,预算资金(略)元。绩效目标情况详见预算公开表10表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:专项公用经费(其他)-办公设备购置,预算资金(略)元,****年度绩效目标为通过购置办公设备,提高工作效率,保障日常运行能力,设1条数量指标:购置设备数量大于等于35台(套);设3条质量指标:质量指标1设备质量合格率大于等于90%,质量指标2设备故障率小于10%,质量指标3安装工程验收合格率大于等于90%;设1条时效指标:采购时间为****年内;设1条成本指标:采购总额小于等于(略)元;设1条社会效益指标:设备利用率大于等于90%;设1条可持续影响指标:设备使用年限大于等于5年;设1条满意度指标:使用人员满意度大于等于90%。
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的(略)。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出:指在(略)事业发展目标所发生的支出。
6.事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般(略)
7. 三公 经费:纳入本级财政预决算管理的 三公 经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单(略)(境)的国(略)车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨(略)(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共(略)(预算公开06表)
七、财政拨款 三公 经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)
上述(略)。
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