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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 巢****商店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2961
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年3月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DLSX-S657 中性笔 | 6 | 99.0 | 得力/deli\DLSX-S657 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 78986 文件架 | 5 | 375.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 27052 胶棒 | 4 | 152.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0465 订书机 | 4 | 192.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1555 电子计算器 | 2 | 110.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 12 | 456.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 10 | 380.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 8 | 304.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5953 档案袋 | 2 | 70.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5603 档案盒 | 4 | 760.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 12 | 310.8 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 24 | 444.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 24 | 444.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S88 中性笔 | 10 | 350.0 | 得力/deli\S88 | 验收通过 | |
| 15 | 佳印 A3 70g 打印/复印纸 | 5 | 1175.0 | 佳印/UPM\A3 70g | 验收通过 | |
| 16 | 宜顺 70g A4 打印/复印纸 | 8 | 1440.0 | 宜顺\70g A4 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |