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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK****264X****201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 19210 19210耐热纸杯一次性100只家用办公聚餐加厚纸杯饮水杯纸杯子防烫 | 得力/deli19210 | 包 | 4.00 | 16.5 | 66 |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 15.00 | 28.4 | 426 |
| 3 | 雕牌 除菌馨香3.5kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌除菌馨香3.5kg | 袋 | 10.00 | 32.45 | 324.5 |
| 4 | 信纸(黑线信签纸) | 无品牌A4 | 本 | 7.00 | 5 | 35 |
| 5 | 晨光 AYZ97510 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97510 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 晨光 ABS916J3 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J3 | 盒 | 1.00 | 21.5 | 21.5 |
| 7 | 有线鼠标 | 得力/deli3715 | 个 | 2.00 | 43 | 86 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜莹莹
联系电话: 189****8550
传真:
地址: **市**路054号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: