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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M041********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 0010 际华 际华 际华3539工厂橡胶雨鞋/雨具 | 际华0010 | 双 | 6.00 | 35.64 | 213.84 |
| 2 | 00006 藏青反光雨衣/雨具 | 无品牌00006 | 件 | 7.00 | 35 | 245 |
| 3 | 雨具 | 无品牌无型号 | 件 | 6.00 | 60 | 360 |
| 4 | ** 学校保安防割手套 | **钢丝防割手套 | 双 | 25.00 | 38 | 950 |
| 5 | 得力 S801 得力/deli S801速干按动中性笔0.5mm子弹头(黑)(单位:支) | 得力/deliS801 | 支 | 80.00 | 1.9 | 152 |
| 6 | 得力 DBH-388ATF 得力/deli DBH-388ATF激光碳粉盒套装(黑) | 得力/deliDBH-388ATF | 支 | 10.00 | 89 | 890 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈红元
联系电话: ****357****
传真:
地址: ******分中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县岭背镇岭背圩
附件信息: