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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7672
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佩觉 03 垃圾袋 | 20 | 100.0 | 佩觉\03 | 验收通过 | |
| 2 | 利得 纸杯 | 5 | 1500.0 | 利得\250 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 接线板 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-608 | 验收通过 | |
| 4 | 金派 记事本 | 10 | 280.0 | 金派\1622-1 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 其它收纳用品 | 12 | 114.0 | 得力\5623 | 验收通过 | |
| 6 | 金荷 A4 70克复印纸8包装 | 4 | 840.0 | 金荷\A4 70克/8包 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |