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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3912
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V0123 手帕纸 清洁手帕 卫生手帕 手帕方巾 | 30 | 150.0 | 维达/Vinda\V0123 | 验收通过 | |
| 2 | 慕泰 其它收纳用品 作品袋 展示带 文件收纳袋 幼儿园作品展示袋 | 1 | 20.0 | 慕泰\A4四格袋 | 验收通过 | |
| 3 | 锐牌 其它功能笔 水彩笔 单位筒 | 40 | 600.0 | 锐牌\6012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6039 得力/deli 6039剪刀(混)(把) | 10 | 120.0 | 得力/deli\6039 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 WJ4140-01 得力/deli WJ4140-01卷筒式卫生纸(混)(10卷/提) | 14 | 560.0 | 得力/deli\WJ4140-01 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力2041美工刀(黄色)(单位:把) | 10 | 80.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |