市公资交易服务中心2023年专项审计

发布时间: 2024年04月15日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
项目名称 ****2023年专项审计 项目编码 ****
单位 成****服务中心 发布时间 2024-04-15
项目负责人 李虹 项目标的(万元) 5,500.00
预计服务金额(元) 29,000.00 提供服务的机构数量 1
服务开始时间 2024-04-24 服务结束时间 2024-05-31
竞投结束时间 2024-04-22 开标时间标书代写 2024-04-23
选取方式 项目竞投 所需服务事项 内部控制审计 专项审计 绩效评价 其他会计服务
项目要求 具有证券资质 满足所有服务事项 无失信记录 过滤三年内交易过的机构
服务内容 1.项目预算全过程审计
2.****政府采购情况审计
3. 国有资产的管理使用情况审计
4. 内控制度建设及贯彻落实情况审计
5.预算收支审计
6.对各类交易保证金专项审计(单独出具审计报告)
所需服务机构类型 ****事务所
要求说明 1.重点审计项目立项审批、预算申报、绩效管理、招标采购、合同签订、项目调整、完工验收、资金支付等全过程执行管理情况。2.****政府采购预算;****政府采购制度执行;是否按规定的采购方****政府采购;是否存在化整为零、分解整体项目、增加采购批次等情况;政府采购合同履行情况和采购资金拨付是否符合规定。3.重点审计新购置的资产是否及时入账,账实是否相符,资产的报损、报废、变卖是否履行审批程序及货币资**全性等问题,揭露和反映出借、侵吞、贱卖、流失国有资产等问题。4.重点审计是否建立健全各项内部控制制度;制度与制度之间的衔接是否紧密协调,执行是否有效,结果是否达到预期目的;内部控制制度是否相互制约,是否建立健全不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督机制;对内部控制建设情况进行评估。5.重点审计部门预算编制及其执行情况、中心经费收支情况、非税收入上缴情况、决算草案编报情况、预算绩效管理情况、是否存在拖欠企业账款等情况。6.重点审计保证金是否按相关制度执行。 根据上述审计情况,出具2023年项目、收支及内控专项审计报告和交易保证金专项审计报告。
投标资料清单说明 联系人:李老师,联系方式:****7891,邮箱:****@qq.com。意向单位请将报价单加盖公章后发送至本邮箱。
备注 联系人:李老师,联系方式:****7891,邮箱:****@qq.com。意向单位请将报价单加盖公章后发送至本邮箱。
竞投的服务机构 机构名称 联系人 联系方式 响应评分
确认结果
业主单位尚未确认结果
合同信息
业主单位未上传合同信息
反馈评价
业主单位尚未评价
招标进度跟踪
2024-04-15
招标公告
市公资交易服务中心2023年专项审计
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~