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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9101
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33770 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 150.0 | 得力/deli\33770 | 验收通过 | |
| 2 | 京瓷 TK-1243 粉盒 | 6 | 990.0 | 京瓷/Kyocera\TK-1243 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |