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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2238
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 B580 胶装本 | 100 | 950.0 | 晨光/M G\B580 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A745 板夹 | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\A745 | 验收通过 | |
| 3 | 金号 棉柔加厚毛巾 76cm*33cm 毛巾/面巾/方巾 | 60 | 1320.0 | 金号\棉柔加厚毛巾 76cm*33cm | 验收通过 | |
| 4 | 晨宇 9盎司 纸杯 | 10 | 100.0 | 晨宇\9盎司 | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾袋 | 100 | 450.0 | 无品牌\50*60 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |