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一、 *采购人名称: **市****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9976
五、 *验收单位: **市****
六、 *验收日期: 2024年4月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7415 打印/复印纸 | 2 | 490.0 | 得力/deli\7415 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 5833网格拉链袋透明拉链文件袋(混) | 20 | 110.0 | 得力/deli\5833 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 纸杯 纸杯一包100个 | 20 | 460.0 | 得力/deli\纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 S3 宝珠/走珠/签字笔 书法笔一支(一盒12支) | 18 | 108.0 | 宝克/Baoke\S3 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 B335J1 抽纸一提3盒 | 12 | 348.0 | 清风/qingfeng\B335J1 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 10 | 180.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 得力起钉器 0231 | 2 | 7.2 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K37 文具中性笔 | 4 | 96.0 | 晨光/M G\K37 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |