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合同包1:
| **** | **市锦****广场A座23楼 | 279,000.00元 |
合同包1(合同包一):
服务类(****)
| 1-1 | 审计服务 | 县属国有企业财务管理服务采购 | 县属国有企业财务管理服务采购 | 对县国有资产****公司、****集团****公司****集团****公司****公司2023年财务状况、运营情况进行复核审计。1.对企业提供的年度财务报表、企业内部审计结果进行复核审计。通过审计,对企业的年度财务报表是否按照《企业会计准则》和相关会计制度规定编制、是否在所有重**面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量等发表审计意见,复核企业内部审计结论是否公允反映企业当年财务状况;2.结合《企业会计准则》,针对财务管理中存在的问题,提出书面管理建议;针对审计过程中已注意到的,可能导致企业财务报表产生重大错误的事项及内部控制重大缺陷,提出书面管理建议。 对县国有资产****公司、****集团****公司****集团****公司社会化购****公司履职情况进行检查。 对县国有资产****公司****公司2021年至今离任和现任企业主要负责人分别开展经济责任审计。1.国有资产经营监管责任履行情况。对已离任和现任企业主****公司资产、负债和损益的真实性、合法性和效益性及其有关经济活动分别进行审计,****公司经济指标和财务收支情况、重大决策执行及实施情况、遵守国家财经法纪情况以及国有资产保值增值情况等,分清其经济责任,评价其工作业绩,对其任职期间履行经济责任情况作出客观公正的评价。2.贯彻落实“三重一大”决策制度情况。重点审计国有企业在重大事项决策中的职责履行情况;企业发展战略制定、执行情况及其效果;重大投资决策、投资管理和绩效情况,特别是涉及大额资金使用、资本运作、投资**、资产处置、物资(或服务)采购、工程招标、项目建设、高风险业务等重点事项、重要岗位和关键环节管控情况;3.对外投资运营和管理情况。重点对国有企业对外投资、合资**等经营有关决策机制的建立健全和执行情况,对外投资财务管理制度和内部控制制度建立健全及执行情况,对外投资安全完整、运营效益、风险管控、保值增值和股权代表履职等情况。4.公司法人治理及内部控制情况。重点审计国有企业建立现代企业制度、完善公司法人治理结构以及董事会、监事会建设情况,企业内部管理制度制定和执行情况,以及对所属企业监管情况,特别是对权力集中、资金密集、**富集、资产集聚的部门和岗位的监管情况。5.在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况、以往审计发现问题整改情况以及巡视巡察反馈问题整改情况,重点检查县国有资产****公司、****集团****公司巡视巡察反馈问题整改情况。 | 自合同签订之日起60日 | ****政府采购相关法律法规、《财政****政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)以及《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)的要求进行验收。 | 279,000.00 |
但捷(采购人代表)、曹可、刘敏玲
代理服务费收费标准:
代理服务费由成交人支付,代理服务费将按照《****政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则一次性收取6000.00元整。
代理服务费金额:
合同包1: 0.6万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
监督部门:****,监督电话:0836-****166,地址:**省****县**巷9号。
名称:****
地址:**县建设镇**巷9号
联系方式:0836—****158
2.采购代理机构信息名称:****
地址:**市**区长益路13号蓝海 OFFICE-B 座 804
联系方式:028-****5909
3.项目联系方式项目联系人:刘桂蓉
电话:028-****5909
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2024年04月19日