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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********241
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卫洋 002 簸箕 套装扫把 | 卫洋002 | 套 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 好媳妇 拖把配件 拖把排拖 | 好媳妇拖把 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 得力 Z7545 复印纸 绿柏 70克 A4复印纸 | 得力/deliZ7545 | 箱 | 12.00 | 210 | 2520 |
| 4 | 得力 8551A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551A | 只 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 得力 8559 票夹/长尾夹 | 得力/deli8559 | 盒 | 15.00 | 17 | 255 |
| 6 | 得力 5617 档案盒7.5cm | 得力/deli5617 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祝国宝
联系电话: 155****1228
传真:
地址: ****扶贫办、财政局、发改委、审计局联合办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: