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| 财务审计 |
| 是 |
| **** |
| 投资额(¥16000.0元) |
| ****事务所服务 |
| 20个工作日 |
| ¥12000.0 - ¥15000.0 |
| 无 |
| 一、检查范围 ****机关,2019年至2022年12月31日财务收支情况。 二、检查要求 1.检查对财务规章制度的履行情况,财务内部控制制度是否健全,是否严格执行财务规章制度。 2.单位的预算执行和财务收支管理是否严格按照预算执行规定的支出用途使用资金,是否擅自扩大支出范围、提高开支标准,是否严格按照财务程序审核报销。 3.****政府采购制度和招投标制度,使用管理等情况。 4.建设项目投资的管理、核算是否按规定执行。 5.单位“三公”经费及会议费、培训费、差旅费等开支是否符合相关规定;津补贴发放情况、工会财务支出情况以及是否存在**库现象、八项规定执行情况等。 6.其他涉及财务工作方面。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 邀请直选+竞价 |
| 2024-04-19 16:55:00 |
| 线上选取 |
| 2024-04-19 17:00:00 |
| **** |
| **** |
| 暂无附件 |
| **** |
| 财务审计 |
| 邀请直选+竞价 |
| 该项目竞价结束后无人出价,系统自动置为无效项目。 |
| 2024-04-19 |
| 无 |