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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB193********3802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 巨化 342490 冰箱配件 冰箱氟利昂 | 巨化342490 | 个 | 1.00 | 598 | 598 |
| 2 | 安赛瑞 000212 家居饰品 洒水壶 | 安赛瑞000212 | 个 | 3.00 | 37 | 111 |
| 3 | 福爱家 F6603 水桶 | 福爱家F6603 | 个 | 2.00 | 273 | 546 |
| 4 | 公牛 插板 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 5 | 中华牌铅笔HB6151 | 中华牌HB6151 | 支 | 11.00 | 1 | 11 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张超
联系电话: 158****2003
传真:
地址: **县团结南路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: