长沙县泉塘中学关于体育用新材料的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布时间: 2024年04月23日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: **市**区廷凯通讯部

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0143

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年4月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 星空 冲气针 200 240.0 星空\打气筒 验收通过
2 得力 松胶带 10 20.0 得力/deli\胶带 验收通过
3 公牛 电胶布 10 30.0 公牛/BULL\胶布 验收通过
4 得力 花蓝螺丝 10 20.0 得力\膨胀螺丝 验收通过
5 友邦 滚筒刷 1 15.0 友邦\滚刷 验收通过
6 美佳 填充砂 40 240.0 美佳\浆糊 验收通过
7 固特 合页 20 60.0 固特\合页 验收通过
8 固特 抽屉轨道 20 160.0 固特\轨道 验收通过
9 立邦 墙漆 1 220.0 立邦\涂料 验收通过
10 佰航 校园课桌面 200 8000.0 佰航/Baihang\LJ-450 验收通过
11 跃强 教室椅螺丝 200 160.0 跃强\螺丝 验收通过
12 湘江 259741 油漆 4 64.0 湘江\259741 验收通过
13 艾美特 FW3031A 电风扇 2 240.0 艾美特/Airmate\FW3031A 验收通过
14 青松 水泥 2 56.0 青松\水泥 验收通过
15 立邦 瓷砖胶 5 100.0 立邦\立邦 验收通过
16 中伟 大型收纳箱 36 1980.0 中伟\储物箱 储物盒 验收通过
17 鼎岩 瓷砖 30 195.0 鼎岩\瓷砖 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 朱军





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2024-04-23
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